不合理 虚增了成本费用 少缴税款
老师,我司与A公司签订工程劳务分包合同,并开了发票,然后我司委托A公司发放我司申报个税的劳务人员工资,但A 公司委托B公司代发我司申报个税的劳务人员工资,我这边怎么做账务处理的?麻烦列下会计分录
老师,请问和我签合同的是A公司,我做B公司的账和其他的,然后B公司每个月给我200劳务费,个税申报不是我申报,然后申报B公司个税的那个人,每个月给我申报1800元工资,但实力就给200而已,而且我的工资是A公司给的,这合理么?B公司的账务会出现问题么?
老师,现在我们公司有个这个问题,有点绞哈,A公司跟B公司有个劳务合同,现在A公司把钱打给了B公司,B公司给A公司提供劳务发票,但现在B公司有点问题不能直接发放工人工资,于是能不能B公司跟C公司签订一个代发协议,然后由C公司(建筑劳务公司)来代发,然后B公司申报个税做成本。C公司就只是代发一下可以吗?
老师,您好!我们有个劳务公司B,与A公司签订的劳务合同,A公司接下了C公司的一个工程,这个工程用的人工是B公司的人工,现在C公司给B公司代发了40万的人工费,那么B公司是不是要给这40万的人工申报个税呢?针对B公司和A公司的账务怎么做账呢?分录怎么写呢?求解
老师,你好!我们公司和A公司签订了工程施工合同,和B劳务公司签订了劳务合同,现在A公司给我们支付工程款100万,其中50万打入了我们的公户,另外50万以劳务费形式做成工资直接是由A公司代我们公司代发给B公司的员工了,1.那么请问一下,若B公司未开发票给我们公司,那么我们该如何做账呢,分录怎么做? 2若开了1%的专票,那么B公司又如何做账呢,分录怎么做?注意:劳务费未打进劳务公司的公户,是直接打入和员工的卡上 3.针对B公司,是不是要给发了工资的这些人申报个税呢,个税是由开票方申报还是有代付方申报?
老师,我是生产企业,既要申报增值税也要申报出口退税,报关单也导入免抵退税申报里面了,因为我们的进项税不够用所以一般不会退税只用来抵减内销的销项税,我申报增值税的时候应该怎么做?先干啥后干啥完全没头绪
老师好,请问新办小规模纳税人0收入,0费用,填写企业所得税申报表时要求季末资产总额不能为0,要填0.01,那资产负债表怎么填?如果填0的话是不是两个数据不一致啊?
请问老师,股东没有分红,个税_分类所得那里每个月都要申报吗?
商户业主是租的房子,交电费发票只能开的是屋主的名字,业主这个发票不是自己的名头,缴税的时候还能抵减吗,有租赁合同
喷涂加工公司生产成本结转可以用什么方式?不知道当期领用材料多少?
老师,您好!8月份公司网银u盾过期没办好,老板娘用她的私人卡交了场地租金5万元,现在可以让她写一张报销单来从公户里把代付的租金转回她私人卡吗?
老师,残保金申报,个税申报是2月报1月发放工资实际是12月份的工资,那我工资总额取个税里24年1月—12月总额 ,还是24年2月到25年1月总额,还是24年3月到25年2月的总额?
老师,货物出口日期是9月5日,成本进项税什么时间做出口退税勾选?
好几个月前就该入免税收入的款项都没入,现在一次性入收入申报免税增值税,免税收入50多万,增值税开票不免税收入80多万,可以吗,免税收入挺多的不敢报
题目中说从2025.2.1签订租赁合同,那从租计征的房产税应该从哪个月开始算起?答案中说从租计征的有11个月,我觉得不对,因为出租出借房产的房产税应从次月开始算,2025年应该是租了10个月
但是账上没有虚增,B公司的账是我做的,除了个税都是我申报,但有人申报个税给我申报工资1800,但我的合同不是跟b签的,是跟A签的
这有影响么……
你好,账上做的工资是多少?200吗?