同学您好,企业所得税申报的税款需在申报之后的15日内缴纳,否则会产生滞纳金。滞纳金是按照税款的0.05%按日加收,如果长时间未缴,滞纳金将会越来越多,所以需要及时缴纳。

老师,现在专管员需要我们更正企业所得税,要调增更正,现在调整以后,以前缴纳的税款怎么处理也,比如以前我们申报的时候缴纳所得税2000元,现在更正申报缴纳所得税8000元,这8000元几年包含了之前缴纳的2000,现在要怎么申报呢
老师,我们是一般纳税人,之前增值税和所得税都缴纳过,因为1月份没有业务,增值税又成了0申报,这样正常吗
就是牵扯外经证预缴增值税和企业所得税那块,交错税务局了后期申请退税,又到正确的税务局补缴,涉及到一月份申报,税已扣,五月份想要更改一月份,会不会产生滞纳金。
老师,就是去年我们有叫滞纳金,因为社保的钱没有及时的交,产生了滞纳金,我现在在做企业所得税汇算清缴的时候,我应该要填入到哪个位置
老师请问一下 公司个人所得税申报忘记在15号之前申报纳税 现在19号申报缴税 产生了滞纳金0.03元 这个滞纳金会影响公司的纳税信用等级吗
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
我是在今天缴纳的,11号左右申报的,17号税务限令及时缴纳,登进系统一看已经产生了滞纳金
同学您好,是15号前要交完的
那如果15号之后再申报呢,所有地区都是一样的吗
同学您好,学员您好,是的,对的全国一样
那你怎么前面回答“企业所得税申报的税款需在申报之后的15日内缴纳”
而且我另一个公司没有申报所得税也没有通知我什么啊,这又是怎么回事呢
打快了,发放后的次月起15日内
发放?发放什么
企业所得税申报 和增值税一样在15号之前申报的,手机语音识别不标准,对不住