同学你好,不会产生滞纳金的。
就是牵扯外经证预缴增值税和企业所得税那块,交错税务局了后期申请退税,又到正确的税务局补缴,涉及到一月份申报,税已扣,五月份想要更改一月份,会不会产生滞纳金。
我把一月份预缴的增值税和企业所得税在五月份,退税,又到正确的税务局去补缴但缴纳的日期是五月份的,这好像就造成一月份申报表抵扣金额不对,和四月份企业所得税抵扣金额不对,可能要更改申报表。但我不知道要不要缴纳滞纳金
老师,我们本月是一般纳税人,7月是小规模,7月增值税及附加税费我已经单独申报了,但是企业所得税及工会经费申报不了,然后我在税种核定中看到企业所得税和工会经费纳税期限是季,是不是我要等10月份才申报企业所得税及工会经费,还是我要去税务局提醒他们纳税期限变成月,然后我到大厅去申报企业所得税和工会经费
建筑企业,去年11月增值税已经缴款了,但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税,更正之后的11月增值税不用缴税,现在要申请增值税退税,并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理,是返回到去年11月份重新入账增值税吗?但是已经缴纳的增值税,以及后期返回的增值税怎么进行账务处理呀
老师,有家建筑企业,去年11月增值税已经缴款了,但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税,更正之后的11月增值税不用缴税,并且原本12月增值税要缴税的,因为1月预缴的增值税12月不用交增值税,现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税,并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理,是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗?但是已经缴纳的增值税,以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀;还是在1月份进行处理呢?
老师,印花税是依据什么收的
计提的分红会在利润表体现吗
你好,老师,我公司外地经营项目租赁吊车,吊车先入场了,未签合同,现在项目结束了,补签合同,行吗?合同抬头写 后补 二字
老师,建筑服务费,票开了10万,款收到1万,确认对方不付款了,这个应收账款后期转到营业外支出-坏帐损失,这样对吗,汇算清缴这部分金额要填在哪个表里做纳税调增呢?
老师,我有张票去年认证,后发生部分退款,红字发票今年1月份开,我4月收到,做进项转出,但增值税申报通不过,说与红字信息不对,后又更正1月份报表,也是这样不行,那我帐已做进项转出,和增值税对不上,
请问计提社保的时候只计提单位部分吗
老师,商贸企业我毛利率控制在8%行吗?确实现在不怎么挣钱,客户把价钱压的特别低
老师这个怎么做分录啊?客户说是这个是怪兽充电宝的分润
公司入职了一个新员工,但是因为个人一些原因,有两个情况,麻烦看下怎么处理。1.工资不能转入她本人银行卡(转入她老公银行卡);2.不买社保(因娃娃读书现在在当地买了社保,要明年4月才能转出
老师,我们租啦一块土地2016年以前的,对方给我们开的简易征收5个点的专票还是普票,我们原件租个一个项目部,如何开具发票