多计提的红冲,按照咱正确的数据来缴纳税款,多计提的税款不交。就按照实际正确1000。

您好,我们企业八月份计提所得税时计提多了。按照季度十月份实际缴纳所得税比计提的少了309.21元。这个账该怎么做。分录该如何写?要冲销八月份多计提的吗?
老师您好,我计提所得税时是按应缴金额(比如3000元)计提的,实际只交了1000,那减免的2000,这个应该怎么做分录呢?
老师,问一下我们3月份季报的时候交了6742.13元企业所得税,是按5%算的。4月份亏本了,那企业所得税要怎样计提。是全部计提回去吗
老师,请问下, 6月份计提所得税的时候多计提了104元,实际扣1000元, 多计提了40元 ,实缴所得税是按1040算还是1000算呢
老师你好,请问小企业会计准则,汇算清缴补税付了1000元,要这个月计提吗?借所得税费用 贷应交税费 企业所得税,4月份实际扣款 借应交税费企业所得税 贷银行存款,对吗?谢谢
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
老师,多计提的忘记冲红了怎么办?所以报表上的所得税变成1040了
那现在红冲处理就可以了,把多的红冲。
老师, 是否可以1月份冲红,忘记了
可以的,现在红葱都可以可以。