多计提的红冲,按照咱正确的数据来缴纳税款,多计提的税款不交。就按照实际正确1000。

您好,我们企业八月份计提所得税时计提多了。按照季度十月份实际缴纳所得税比计提的少了309.21元。这个账该怎么做。分录该如何写?要冲销八月份多计提的吗?
老师您好,我计提所得税时是按应缴金额(比如3000元)计提的,实际只交了1000,那减免的2000,这个应该怎么做分录呢?
老师,问一下我们3月份季报的时候交了6742.13元企业所得税,是按5%算的。4月份亏本了,那企业所得税要怎样计提。是全部计提回去吗
老师,请问下, 6月份计提所得税的时候多计提了104元,实际扣1000元, 多计提了40元 ,实缴所得税是按1040算还是1000算呢
老师你好,请问小企业会计准则,汇算清缴补税付了1000元,要这个月计提吗?借所得税费用 贷应交税费 企业所得税,4月份实际扣款 借应交税费企业所得税 贷银行存款,对吗?谢谢
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,多计提的忘记冲红了怎么办?所以报表上的所得税变成1040了
那现在红冲处理就可以了,把多的红冲。
老师, 是否可以1月份冲红,忘记了
可以的,现在红葱都可以可以。