同学你好 这个可以的

老师好,高速通行费实际发生在12月份,但是1月份才开具了通行费电子发票(发票日期在一月份,能抵扣税额),但是发票上是12月进出高速的日期,请问做账在哪个月最好,谢谢。
你好,老师,我12月之前财务费用看见回单,做的借,财务费用贷,银行存款,今天取得上年财务费用普通发票,我是1月份红冲一下,还是直接把发票充当去年的附件?
老师,让银行开了今年1到6月份的手续费,银行贷款利息发票,开的是几张普通发票,手续费跟贷款利息是分开的,总金额是对的,都是好几个月开在一起,也不能单独放在哪个月,全部能放在6月份里面吗?凭证最后面附着
老师您好!2022年的成本费用,发票收到是2023年1月的,因为我知道准确的金额,12月做凭证借:营业成本贷:应付账款问:发票是否可以直接附在22年的凭证上,是否一定要通过预提费用科目
老师,您好,我想咨询一下,1月份开的通行费发票,发票上的通行日期起止时间是12月,可以在1月份的账里面直接做费用科目吗?金额是1321.98
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
谢谢老师,这没有什么税务风险噻,老师
同学你好 这个没有哦
好的,谢谢老师
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