你好,你有其他的进项抵扣吗?增值税这个没法避免所得税的,你可以先暂估。商品的,借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。

老师如果我们购买供应商的材料,对方上个月开出的发票不对,我们6月份还认证了,7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表,票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗?还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
老师,我们是一般纳税人,本月开销项发票100万,但是我只有进项发票80万,那么本次我就会缴纳很多增值税和附加税, 那下个月如果开销项发票5万出去,然后我收到了进项发票20万,请问我下个月可以把这20万全部用来抵吗?
老师,您好!我们公司是一般纳税人,本月的进项供应商那边月底开不出来了,但是我们销项已经开出去了。怎么办?下个月一定要报税缴纳了吗?还是可以暂时先不交的
一般纳税人,如果本月销售100万 开了50万专用发票。50万无票收入。那进项抵扣按100万还是50万?进项多出的部分怎么处理?因为上个月还是开办期,进项都在待认证科目里。没有认证过
老师你好,我们是超市,一般纳税人,这个月新开的公司,我们这个月销售50万,开票15万,因为跟供货商结算是下个月底,所以供货商没有开发票,那我们12月初报税没有进项发票怎么办呢
老师,公户网银工本费,应记在那个科目上,分录怎么写
电商企业12月底缺成本票能暂估吗
为什么申报增值税的时候免税销售额包含了红冲发票的金额
公司账面还剩了5万块钱,到时候工商注销之后,这个钱是可以注销公户取出来。还是必须在注销税务的时候,把这个钱按比例分给股东?
2025年1-11月的成本核算重新做了,有些费用也重新做了,导致1-3季度的报表和之前申报的季报不一样,需要每个季度的季报都返回去更正吗?
老师我们是石家庄小规模纳税人,2025.11月收到一张进项设计费的普票那36000元,但是销售方把我们的税号数字0写成了字母O,导致26年1月现在我才发现发票开错了,那我现在做25年第四季度账时这张发票还能入账吗?
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
那收入暂估怎么入账呢
借银行存款,贷主营业务收入应交税费。
就是没有其他进项哦,还代主营业务收入应交税费,那不就是要报增值税了吗,你这个是正常的报税操作
好,无票收入需要缴纳增值税的。
这个我也知道,就是本来是有票的只是对方还没有开出,我是想咨询有没有好的办法,税务上也请允许的那种
你如果没有进项发票,你就申请延期交税,下一个月进项发票到了之后再抵扣不就行了,但是附加税需要正常交,有滞纳金。