那你得问下你,税务局允许你们申请延期抵扣吧。

老师,我供应商给我开的进项发票有误,但是我已经抵扣了也申请开红字发票了,我低的进项还有多的,但报税的时候刚好要交红字发票的税额,是不是应为跨月了,对方冲红,所以我们交税的时候要把这个税额先缴纳了,还是红字发票的那个税额要在表里填一下
老师,您好!我们公司是一般纳税人,本月的进项供应商那边月底开不出来了,但是我们销项已经开出去了。怎么办?下个月一定要报税缴纳了吗?还是可以暂时先不交的
老师,我们前几天开了100多万的专票,一般纳税人。急着收钱就开完了,但是供应商那边只能开一部分给我们,我们是不是还要交剩下的增值税呢,还有一部分发票供应商要下个月才开给我们,但是那个时候我们已经做了申报了,怎么办
老师,我们前几天开了100多万的专票,一般纳税人。急着收钱就开完了,但是供应商那边只能开一部分给我们,我们是不是还要交剩下的增值税呢,还有一部分发票供应商要下个月才开给我们,但是那个时候我们已经做了申报了,怎么办
老师,如果本月销售了500万,但进项供应商还没有开出,一般下月才开出给我们,那本月我报税怎么办?怎么避税?比如可以先入哪个科目过度一下
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
那就是税务局允许申请延期抵扣就可以是吗?那我是直接在申报系统里申请延期就可以吗
你好 提前问下你专管员
好的 谢谢老师
不用客气 工作愉快