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老师,我想问下我们每月都会计提广告费,但是最终确认的数在下一年的1、2月,发票也是在下一年开具,那这种情况的话,印花税所属期怎么是按哪一个时间段确定?

2024-01-19 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-19 11:12

你好,你看下电子税务局我的信息,企业信息里面你有这个税种认定吗?如果有的话,就是按季度,比如第一季度就是一到三月份的合计 这个一到三月份的数据,你可以根据合同的,也可以根据你账上的,正规的是按照合同。

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快账用户6550 追问 2024-01-19 11:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:28

不用客气工作愉快

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你好,你看下电子税务局我的信息,企业信息里面你有这个税种认定吗?如果有的话,就是按季度,比如第一季度就是一到三月份的合计 这个一到三月份的数据,你可以根据合同的,也可以根据你账上的,正规的是按照合同。
2024-01-19
1.如果业委会选择自己开票,自己确认收入,那么在收到款项时,应将款项确认为收入,并缴纳相应的税金。具体的会计分录可能如下: 借:银行存款 贷:应交税金(应交增值税等) 贷:其他业务收入 1.如果业委会选择代开票,对方确认收入,那么在收到款项时,应将款项确认为负债,并缴纳相应的税金。具体的会计分录可能如下: 借:银行存款 贷:应交税金(应交增值税等) 贷:其他应付款(代收款项) 在代开发票时,业委会应当按照对方的指示进行开票,并将发票交付给对方。同时,业委会应当及时确认收入并缴纳相应的税金。
2023-10-18
你好,直接按照你开发票的来确认就可以的。账上有做无票收入的吗?
2023-02-02
同学您好,目前还没有规定,需要等待监管部门后续出台指引
2024-01-17
你好,实务就是收到发票的当月做账,不计提的
2022-07-22
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