你好,专家挂靠是什么?交社保吗?

你好,老师。请问一下我是建筑的承包项目经理,把此项目挂靠在建筑公司。这个月项目就要全部完工。我的项目工程款合同总价是6000万,向挂靠公司提供的专票是1500万,普通发票是4200万。我和挂靠公司签订合同的管理费是5%,我要和挂靠公司清账,怎么算账?能给说明一下嘛。
老师我想问一下,去年12月份,我们公司有挂靠的人员,我做了工资表,那这个月我怎么撤销,调回来,怎么操作呢
请问一老师,公司是拍卖公司的,老板让开了一张13万的普票,这13万里有12万是转给卖家的拍卖款,剩下的1万是我们收的佣金和代扣的税款,按说拍款不是我们的收入,我们只开佣金发票,现在也就是说拍款12万代开了发票,1万是佣金和代扣的税款都开了发票,怎么办啊,这个账怎么做
请问一下老师,我们拍卖公司有专家挂靠,比如按一年12月总工资是15000元,我怎么做账怎么申报税,有合同的
请问一下老师,我们跟专家签劳动合同,一个月1250工资,一年一次性支付15000元工资,现在1月份一次性支付2024年15000元工资,这个怎么做账申报个税啊
老师好,今天想申报第四季度所得税,点风险提示时,跳出来从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异是什么 意思
申报季度所得税,缴纳医社保需要计入工资薪金吗?
老师,印花税所属期填错了,税款已扣,怎么更正所属期?
老师,我想咨询一下假如26年2月开超500万,3月才发现,2月成为一般纳税人的时候开进来的专用发票可以抵扣吗
老师我们有自产原料33.36吨,委托加工产品14.32吨,等于2.33吨原料才能产出1吨产品,销售数量14.32.单价估的平均价280.金额4009.66,怎么才能准确算出,我的原材料单价
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?
老师你好我们是小规模纳税人个体户,2025年度开票507万。系统要求我们转为一般纳税人,个体户一般纳税人。生产经营所得怎么交税
老师,请问一下我们公司之前是财务公司在代账,现在要准备把账移交回来公司做,请问财务公司那边的数字是怎么移回公司的电脑里呢(董孝彬老师)
发票查验国税网显示信息不一致 是不是每一张发票都需要查验 不一致怎么办
C公司预期每年的 EBIT 均为 31,200 美元。公司目前不存在负债,权益成本为 11%。 1. 公司当前的价值是多少? 2. 假设公司可以以 6% 的利率借款。假定公司税率为 22%,如果公司的负债规模是没有使用杠杆时公司价值的一半,那么公司的整体价值是多少? 3. 如果是 100% 的负债,那么公司的价值又是多少呢?
没有交社保的,就是拍卖公司需要专家把控拍品
都是退休人员
你好,签订劳务合同,按照工资薪金申报个税。
一年给一次的,怎么申报
平时没有的时候,你给他零申报发放的次月,然后一次再申报就行。
最好在12月份之前发下去
你一月份申报的时候,他的累计扣除费用是最多的是6万。
平时零申报什么意思,就是申报表把这个人做进去,然后基本工资实发工资都是0申报吗,12月的工资不是1月份发工资申报吗,怎么变成12月发工资,1月申报
你好,他是从几月份开始签订合同,如果从一月份的话,一月份零申报,二月份也是零申报,往后都是零申报,然后12月份发放了之后,在一月份申报个税是发放的,次月社保个税,这个是个人所得税税法的规定。
次月申报个税 刚才打错了。
很久了,去年了吧,但是我2-12月因为没有发工资所以我没有申报他们的,可以1月在一次性申报15000元吗,没有申报他们的是不是相当于零申报啊
工资不是1月发放12月工资,申报12月工资吗
那你们签订合同是从几月份开始的? 看一下合同,得证明他的入职时间,你填写了入职时间之后,它的累计扣除费用会自动出来,也是根据年累计来。
依据现行《个人所得税法》第九条规定:扣缴义务人每月所扣的税款,自行申报纳税人每月应纳的税款,都应当在次月十五日内缴入国库,并向税务机关报送纳税申报表。将于2019年1月1日起实施的新《个人所得税法》第十四条规定:扣缴义务人每月或者每次预扣、代扣的税款,应当在次月十五日内缴入国库,并向税务机关报送扣缴个人所得税申报表。因此,扣缴义务人应该在发放工资代扣个人所得税的次月15日内办理申报。 2、如果扣缴单位前期未按上述规定操作,存在“当月代扣的个人所得税,当月申报并缴纳”的情况,那么就需要将扣缴申报期限调整为支付所得的月度终了后十五日内办理扣缴申报。 3、如果没有按照税法规定期限申报,当2019年1月1日个人所得税新税制及专项附加扣除实施时,扣缴单位申报期限有差异,就会产生数据归集交叉,对纳税人按规定享受个人所得税专项附加扣除政策有所影响。
申报的具体时间我上面给你发了,你看一下的。
太绕了,我是这样做的,你看看对不对,我12月工资,当月做计提,1月15号之前发放12月工资并申报12月个税,这样对吗
不对,应该二月份申报个税。
12月的工资,2月才申报12月的个税
是的,对的,是这么做的。
你的意思是12️计提12️工资,1月付12️工资,2月申报12月工资和个税,社保是12月计提12月缴纳,2️才跟工资一次申报扣除
的,对的,是这么做的。
奇怪我申报个税时,1月份的税期是12月,那不是应该申报12月工资吗,怎么变成2月才申报12月工资呢,
一月份申报的时候,所属期是12月份,然后这里是实际发放的,所属期是12月份发下去的。
那这样应交税金-个人所得税每月都余额了
对的,是的,每个月都会有余额的,次月申报缴纳了之后就没有余额。