你好 如果不想去查以前的数字的话 就做到当月的哈 就写管理费用的哈
老师记账软件上银行余额和银行的不一致,不要多笔没有记在账上,但是票据都没有了,现在想让记账软件上的银行余额和银行的对上,要怎么做分录呢
老师,想问一下,2019年银行开户了有流水,但是都没有做账,同事不知道,做了20年的账,现在银行余额跟账上的余额对不上,要怎么调呢?可以直接做以前年度损益,银行存款调平吗?
请问我的公司前面19年没有做账也补不了,现在从20年开始做账.。前面的银行余额怎么调一笔比较合适
老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好?
请问一下:工商抽查审计,发现银行余额对不上,我看看之前财务也是有一次银行回单做一笔,还有一段时间没录入。导致2021.12现在的余额肯定对不上,2020年凭证也没了,我也查不到了[裂开],怎么办?这个银行余额调节表怎么做呢?
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
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也查不了谢谢
借:银行存款,贷:管理费用吗?
是的 只能这样了 要不就要查的
管理费用是负数呢
对呀 就是冲管理费用的呀 重新查一下也是可以的
没有对账单看不了
是的 那就可以考虑做这个平一下的哈
老师,那我后面那些漏记的提现该怎么做分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:库存现金吗?是抖音商家提现
你好 是可以这么做的哈
我之前都是做收入的,但是算少了谢谢搞的银行余额也是对不上少的那部分可以做营业外收入吗?
可以的哈 因为金额不大的 可以灵活处理的哈
加油 等你的好评哦