来年调增的数就是你来年计提的折旧金额

老师,去年的固定资产一次性扣除在季报预缴时没有扣除,汇算清缴也没申报,我想在下一年所得税汇算清缴填写固定资产一次性扣除调整,这样可以吗?
老师,比如我去年固定资产享受了一次性扣除优惠,那我今年企业所得税预算预交时是不是不用管他,等今年汇算清缴时调增
老师,想问下500W以内固定资产一次性扣除的政策,如果我的固定资产是今年12月购进的,折旧开始时间是2022年1月,那2021年度汇算清缴固定资产可以一次性扣除吗?还是2022年度汇算清缴才可以一次性扣除,需要折旧开始期间和汇算清缴年度一致?
老师我想问下固定资产一次性扣除在汇算清缴时怎么调整,比如购买时花5万,今年计提这就1.65万。那今年汇算我一次性扣除,来年汇算调增多少钱
500万已下固定资产23年汇算清缴时候一次性税前扣除了,24年怎么调整回来
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
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老师,我就这里不明白,为什么来年的折旧全部调增?因为账面上的价值与汇算不一致,汇算提前一次扣除,但是账面上扣了1.65万,如果来年在不调增,就相当于多扣了,是这个意思吗,老师
如果这个资产只提3年,那就是后两年每年都调增是吗,老师
今年汇算清缴,比如你本身计算利润是100万,那一次扣除后你的利润是100-5+1.65=96.65.等于你资产全部一次扣了,后续年度如果只能扣0.第二年你折旧了比如1.65万,就是多扣了,那就要全额加回
老师100-5我明白,为什么要加1.65第一年。
啊,我明白了。老师谢谢您
好的,明白就好了,麻烦及时评价
因为第一年全部扣除了,所以第一年提的折旧要调增。我这么理解对吗,老师
是的,理解的完全对的