那么23年计提的折旧就要做纳税调增

你好,我想请问一下,去年固定资产折旧一次性扣除后,今年需要汇算调出来,应该怎么填写才能调增
500万元以下的固定资产一次性扣除了,2021年调减了,22年汇算清缴调增,申报表填写的对吗?用填写第11行吗?
老师,请问我2021年有过固定资产一次性扣除,2022年没有,我做22年企业所得税汇算清缴的时候表A105080第11行500万以下的设备一次性扣除那边还要填报吗?
老师我想问下固定资产一次性扣除在汇算清缴时怎么调整,比如购买时花5万,今年计提这就1.65万。那今年汇算我一次性扣除,来年汇算调增多少钱
你好老师,我们22年做汇算清缴的时候500万以下的设备一次性折旧了,今年做汇算清缴的时候,让调整,表格在哪填,怎么填?
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老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
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老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
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22年一次性扣除了140万 我今年正常折旧了800万 这个问要怎么增?
我说的是以前一次性扣除的固定资产在23年计提的折旧才调增。其他正常计提的不用
就是说 我把这一个140万一次性给扣除了 但是我23年没计提这个,计提的都是新进来的 那还需要调增么
23年没有计提那个就不需要调整
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