咨询
Q

老师,上月底我们原材料盘点,盘盈了一部分!然后要拿这部分盘盈的原材料,去抵账,应该怎么做账务处理?

2024-01-20 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-20 10:17

借原材料 贷待处理财产损益, 借待处理财产损益,借管理费用负数

头像
快账用户2998 追问 2024-01-20 10:22

抵账的时候,做借原材料 贷应付账款吗

头像
齐红老师 解答 2024-01-20 10:22

你好,借应付账款,贷其他业务收入,应交税费, 借其他业务成本,贷原材料

头像
快账用户2998 追问 2024-01-20 10:26

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-01-20 10:26

不要客气,周末愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借原材料 贷待处理财产损益, 借待处理财产损益,借管理费用负数
2024-01-20
同学,首先你购入了原材料以后,你肯定会发出,发出以后月末的余额和你盘存的是否一致?
2022-05-13
你好,盘盈的材料,经批准后,冲减管理费用。
2021-07-04
借原材料、借主营业务成本负数多做的那一部分红冲。
2022-10-13
您好 (1)借:原材料——A材料 4 000 贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 4 000 (2)借: 待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 9 000 贷:原材料——B材料 5 500 原材料——C材料 3 500 (3)借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 4 000 贷:管理费用 4 000 (4)借:原材料 500 营业外支出 5 000 其他应收款 1 050 管理费用 2 450 贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 9 000
2020-09-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×