同学,首先你购入了原材料以后,你肯定会发出,发出以后月末的余额和你盘存的是否一致?
老师,当月采购原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分录 借:原材料-水泥 5000 贷:应付账款-暂估 5000 借:生产成本 贷:原材料-水泥 付款 借:应付账款 贷:银行存款 次月开来专票 分录:冲红采购水泥暂估 借:应付账款-暂估 5000 贷:原材料-水泥 5000/1.13 应交税费-进项税 贷:应付账款 最后 冲减原材料成本 借:原材料-水泥 进项税金额 贷:生产成本-直接材料 然后按发票做分录 借:原材料-水泥 5000
您好老师,餐饮业倒挤法,比如买回来原材料借主营业务成本1万,贷银行存款1万,月末盘点有3千库存的话成本就7千元分录怎么做呢
请问,12月发生业务,购买原材料,领用原材料入生产成本。未收到发票。1月成为一般纳税人收到了专票,抵扣税款后,是不是要做调账。如何做分录 借:原材料 贷:银行存款 借:生产成本 贷:原材料 到1月收到专票如何做分录?
老师你好,我们是一家餐饮企业,月末盘点原材料做的分录是应该怎么做呢?我们是购买原材料回来没有直接做成本,而是计入原材料,月底在统一结转成本。
老师你好,我们是一家餐饮行业,月末盘点原材料是账务处理是怎么做的呢?是原材料购买回来做分录(借原材料贷银行存款)然后录入上期盘存原材料(借主营成本贷原材料(红字)),本月耗用原材料借主营成本贷原材料(然后本月盘存的分录该如何处理呢?)
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
是一致的
你好,那你就什么时候用原材料的时候,什么时候结转到成本就可以了,剩下的你不需要再做账务处理的。
月末剩下的原材料不需要做账务处理吗?
你好,月末剩下的原材料你让他正常挂账就可以的,咱不需要处理的,因为咱以后还要留着用呢。
那下月初也不需要单独做一个上月原材料结存的账务处理吗?
你好,同学不需要的哈,这个是不需要的。