同学,首先你购入了原材料以后,你肯定会发出,发出以后月末的余额和你盘存的是否一致?

老师,当月采购原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分录 借:原材料-水泥 5000 贷:应付账款-暂估 5000 借:生产成本 贷:原材料-水泥 付款 借:应付账款 贷:银行存款 次月开来专票 分录:冲红采购水泥暂估 借:应付账款-暂估 5000 贷:原材料-水泥 5000/1.13 应交税费-进项税 贷:应付账款 最后 冲减原材料成本 借:原材料-水泥 进项税金额 贷:生产成本-直接材料 然后按发票做分录 借:原材料-水泥 5000
老师你好,我们是一家餐饮企业,月末盘点原材料做的分录是应该怎么做呢?我们是购买原材料回来没有直接做成本,而是计入原材料,月底在统一结转成本。
老师你好,我们是一家餐饮行业,月末盘点原材料是账务处理是怎么做的呢?是原材料购买回来做分录(借原材料贷银行存款)然后录入上期盘存原材料(借主营成本贷原材料(红字)),本月耗用原材料借主营成本贷原材料(然后本月盘存的分录该如何处理呢?)
老师,餐饮业单位原来购买的原材料不入库,都直接做到主营业务成本里了,现在要入库了,月底盘点出的库存怎么处理?是 借原材料 贷主营业务成本 吗?
老师餐饮企业 以下这几笔分录如何理解?月底将制作间剩余材料盘点,根据盘点表入账, 借:主营业务成本(红字), 贷:原材料(红字), 5、结转成本(成本本月实际发生数 - 月末盘点数), 借:本年利润, 贷:主营业务成本, 6、下月初,将上月盘点表剩余材料记入下月帐中(上月盘点红字金额数)。 借:主营业务成本, 贷:原材料,
是一致的
你好,那你就什么时候用原材料的时候,什么时候结转到成本就可以了,剩下的你不需要再做账务处理的。
月末剩下的原材料不需要做账务处理吗?
你好,月末剩下的原材料你让他正常挂账就可以的,咱不需要处理的,因为咱以后还要留着用呢。
那下月初也不需要单独做一个上月原材料结存的账务处理吗?
你好,同学不需要的哈,这个是不需要的。