咨询
Q

老师我的应交税费-应交增值税是负数,之前没做过增值税的结转,都是销项进项凭证做好就好了,这个月要怎么调整?

2024-01-20 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-20 14:48

学员朋友您好,是一般纳税人吗还是小规模

头像
快账用户7541 追问 2024-01-20 14:55

一般纳税人

头像
齐红老师 解答 2024-01-20 14:56

您之前的会计分录是怎么做的?负数产生的原因是什么?

头像
快账用户7541 追问 2024-01-20 15:01

之前就是进项和销项的凭证做完就什么也没做了,都是进项多没交增值税,这个负数金额跟留底税额一样

头像
齐红老师 解答 2024-01-20 15:04

进项税大于销项税。形成留抵税额。这种情况不需要进行单独的账务处理。也不需要调整需下个月抵扣

头像
快账用户7541 追问 2024-01-20 15:05

好的老师

头像
齐红老师 解答 2024-01-20 15:10

同学您好,不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×