你好,计提数如果跟发放数不一样,一般后面还需要补计提的哈
请问申报个税时,工资是按实际发放的申报,还是按做账计提的实际工资申报,因为公司工资都是次月15号之后发放的,申报上个月个税工资还没发放?
员工工资当月计提,下月发放,那个人所得税按照实际发放的月份申报还是计提的月份申报?
老师,您好!我们公司成本不够,有个会计教我计提职工工资做成本,但是计提这部分的工资是没有实际发放的,那个人所得税申报表给他们申报工资吗?那如果申报了,实际要发放的工资跟个人所得税申报表工资不一致,这怎么办,怎么处理
你好,老师我想问下我申报个税工资和我实际公帐上面发的工资不一致,那我做账是按照实际发放的做,还是按照申报个税的做呢
你好老师我想问下我计提工资是按照申报个税工资计提的,那实际发放工资从公帐发放和我申报个税不一致,那我后面做账还需要计提工资?
老师,个人欠款给公司,收利息的话,个人是不是交增值税及附加,个税,印花税的?
员工工资表做6820,实际发8000,分两笔从账户转出,多发的1180税务会怎么定性
方案比选这一块儿我和标答有小数点的差异,导致最后算出来的净现值差了蛮多,这考试算我对吗?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
这题,现值指数大于1肯定也大于0啊,怎么还把B排除了?
双定户,税局发消息说增值税申报和个税对不上,可是没有报过个税,这是怎么回事呢,要怎么解决呢
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
那就不计提,直接做一笔发放工资的分录可以?然后面付工资表,或者我多出来的部分进入其他应付款~法人,里面可以?因为公司欠法人费用
你好,可以的,冲掉就可以的哈
那我工资还是得计提是吗
你好,计提管理费用的哈
是的,我还是计提管理费用里面,就是每次公帐发的工资和我计提不一致,所以公帐发出来多的部分我就是这样做分录:借应付工资~计提数 其他应付款~法人/股东名字多出来部分 贷银行存款,老师这样可以?
可以的,冲平最好了,账上也干净了
是的,感谢老师耐心解答
加油,等你的好评哦
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