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我们和a公司买监控,a公司按合同37800开了发票,我们只支付了32800的货款,剩余5000元因为各种问题不需要我们再支付了,但是现在发票已经按套进入固定资产了,账内还有应付账款。怎么处理能平账?

2024-01-21 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-21 18:07

首先更换发票,然后做账务调整,转出固定资产的账面价,调整折旧金额

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快账用户1943 追问 2024-01-21 18:09

对方不配合更换发票。我们怎么处理。现在借固定资产37800贷预付32800贷应付5000

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齐红老师 解答 2024-01-21 18:14

那,要不你这5000直接做到营业外收入

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齐红老师 解答 2024-01-21 18:15

这样的结果结果就是你发票可以用,固定资产不用调整

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首先更换发票,然后做账务调整,转出固定资产的账面价,调整折旧金额
2024-01-21
同学你好,少付的5万冲减固定资产原账面,然后冲减之前多入的折旧。当期冲减就可以了。
2022-03-25
应该做固定资产购入账务处理。因为虽未付全款和取得发票,但已实际使用,能获取经济利益且成本能可靠计量。可按协议价格,结合已付预付款和预计后续付款确定入账价值。 也需要计提折旧。因已开业使用,达到预定可使用状态。折旧方法按公司政策选,如年限平均法,计算出每年折旧额后进行计提。不过后续付款和发票问题可能需要对账务进行调整,还要注意税务风险
2024-12-30
同学您好,要记什么营业外支出或资产处置损益 借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益
2023-02-18
你好,开具是普票给你们是吗
2022-02-22
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