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我收到了小规模纳税人开给我公司的苗木发票税率3%,增值税专用发票,能享受加计扣除政策,请问我收到了200万价税合计的专票,请问我在下分录时,金额和税额应该怎样下?(我不知道这时税额该按9%还是按3%下)

2024-01-21 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-21 18:22

同学你好 纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 

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快账用户6038 追问 2024-01-21 18:35

借:工程施工一绿化 194.17 借:应交税费一进项(按9%) 17.48 贷:应付账款 211.65 那这么算下来应付账款多付11.65万元不对吧?老师我分录下得不对,指正下?

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齐红老师 解答 2024-01-21 18:38

同学,你好 借:工程施工一绿化 200-17.48 借:应交税费一进项(按9%) 17.48 贷:应付账款 200

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快账用户6038 追问 2024-01-21 19:05

老师,那金额不就变了吗?变成了182.52万元,没问题吧?

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齐红老师 解答 2024-01-21 19:06

同学,你好 你这个只是进项多抵扣,其他没有变

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快账用户6038 追问 2024-01-21 19:15

但金额由194.17万元变为了182.52万元,这是对的吗?

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齐红老师 解答 2024-01-21 19:46

同学,你好 嗯,是对的

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快账用户6038 追问 2024-01-21 19:52

老师,请分别讲下农产品的认证流程和9%的申报表怎样填?

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齐红老师 解答 2024-01-21 19:58

同学,你好 认证系统里面直接认证

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快账用户6038 追问 2024-01-21 20:01

那怎么填到申报表呢?加计扣除填在二表哪里?

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齐红老师 解答 2024-01-21 20:03

同学,你好 一般是填在第6行农产品收购发票或者销售发票。

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快账用户6038 追问 2024-01-21 23:14

将认证过的9%的进项税额填在第6行后,申报时还需要作其他操作吗?

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齐红老师 解答 2024-01-22 08:54

同学,你好 不需要了

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同学你好 纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 
2024-01-21
您好 借:工程施工200-18=182 借:应交税费-应交增值税-进项税额200*0.09=18 贷:应付账款 200
2024-01-16
是他们自己种的吗
2024-03-14
你好,加计抵扣你之前都是单独做的分录吗?
2024-02-01
你好,是的,按9%税额填列,但是,认证后数据一般会传到表二。如果认证了没传过来,咨询下当地税务吧。
2024-02-04
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