借应付职工薪酬工资 贷利润分配未分配利润

老师: 我公司22年会计利润18万,没有纳税调整事项。弥补以前年度的亏损10万元后,23年1月份需要缴纳企业所得税。 公司12月份做利润分配计划,需要分配16万元,且股利实际于明年5月份发放。但明细账上“未分配利润”为负的四十万左右,利润分配为负数,可以做利润分配吗?
工资是按预估计提的,比如22年12月工资是12月计提,23年1月份发放,这个汇算清缴需要调整吗?
老师好,问一下,22年12月份的工资12月已计提,23年1月发放,2022年汇算清缴的时候,12月份计提的数据需要在职工薪酬支出及纳税调整明细表中调增吗?
老师,22年12月份计提多了税金及附加,在23年1月份冲减回来,冲的利润分配科目,然后导致本年利润增加,是不是需要调整报表
老师,23年12月份工资多计提100元,我1月份咱们处理?需要调整23年的利润分配吗?
请问我们收到一张发票 项目名称是 现代服务*广告费 30000万 包含增值税进项税额1698.11元 这个进项税额我们能抵扣吗
郭老师,股权转让财产原值是按哪个算,比如500万实收资本实缴,转让占比10%
协会的会费,是能开发票还是收据?
老师,请问一下,就是公司销售的产品,有一些是老板另一家公司过来的,又没有入库,只有出库,成本不在这边,收入又是入了这个公司,我应该怎么来做账呢
本公司购买了财务软件,使用费1000元/年,试用期五年,可以一次性计入费用吗?
老师 你好 我想问下个体户换法人后 账是接着做还是新建账套啊
老师,公司欠税2.5万,12月有2.9万未勾选,现在想开发票,是必须先交完欠税,还是能把未勾选的发票抵扣就能开发票呢
老师,存货计价方法的变更,属于会计政策变更还是会计估计变更呢?其次前期的计价方式是一批一批,现在是移动加权平均法,
老师好,我们收到挂靠方9月份开的一张专票,已经抵扣并入账了,现在挂靠方现在不付这个款,要红冲这个发票,我这确认以后会有风险不
朴老师,请问,应收账款,和其他应收账款挂账,收不回来的,转坏账损失。年度汇算需要要增纳税?
不需要用以前年度损益吗?
企业会计准则以前年度损益调整 小企业会计准则用利润分配未分配利润
老师,企业年会所产生的费用,计入管理费用的什么明细
你好 单位内部的福利费