你好,这是开发阶段的还是研究阶段?
21年9月有一笔费用漏记,22年1月补记以前年度损益调整,也结转到利润分配,现在做21年度汇算清缴需要把这笔费用做纳税调减吗
老师,我发现我们22年和21年有几笔费用漏记了,然后我补在23年4月份,我们是小企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目吗?如果用这个科目,那利润表里这个数据在哪里体现?
22年有笔研发费用漏记了,现在在23年补分录,研发费用以前年度漏记的,也是用以前年度损益这个科目吗
如果是管理费用漏记,我补记分录是 借:以前年度损益 贷:银行 借:未分配利润 贷:以前年度损益 管理费用是这样做吧?那么现在是研发费用怎么做呢,22年有笔研发费用漏记了,现在怎么在23年做比分录把研发费做到22年呢,然后去改报表,这个分录怎么做,而且还要让研发费用22年的增加这笔漏记的。麻烦您在写下
老师,9月份陕西养老基数有变化吗
调整去年科目记错的账,凭证需要附件附上吗?还是只填制正确凭证装订就行?
去年五月上账应收帐款科目10000元,然后七月份收到,记账时科目应该冲销应收账款,可是大意记错了,记错的分录:借:银行存款10000,贷:主营业务收入10000,然后今年这个月整理资料发现余额不对,想调整一下,具体应该怎么调整?是红字填写原错误分录,然后填写正确的分录借:银行存款10000,贷:应收账款10000,还需要其他分录或者以前年度损益调整吗?
面试:等会去面试香港的财务,做自我介绍的时候,怎么结合以前做过的香港账务,去更好的自我介绍,没有头绪
老师,请问我们签了一份服务协议,偶尔需要对方来公司提供,对方派出人员的差旅费由我们公司承担,这个差旅费在我们公司能正常做差旅费吗还是做什么费用呢?能税前扣除吗?
我公司是房地产企业,共可售面积8000平米,己开票4000平米,已申报增值税,在申报过程中销售收入未扣减对应的土地价款,请问老师,在剩余的申报时,以前未扣的土地你价款怎么处理?
老师请问 库存商品结转主营主营成本 商贸行业 操作流程
个体工商户开直播服务费票据,没超过税务核定范围,无个税增值税,有没有税务风险
老师麻烦问下,公司主要是厂房出租,如果房产税选择从价计税,那收租金就可以不用再交从租的了对吗?谢谢,请指教[抱拳]
老师每月应该给哪些财务报表给老板看啊?
有什么区别吗?就是没成功呢
你好,开发阶段是资本化,做研发支出资本化,这个不需要用以前年度随意调整来做。
如果是研究阶段的,需要做研发支出,然后月末再结转到以前年度损益调整。
是研究阶段。那我22年有笔研发费用漏记的,现在23年怎么补这笔分录
借研发支出费用化,贷银行或者是应付账款, 借以前年度损益调整 贷研发支出费用化
没太懂,如果是管理费用漏记,我补记分录是 借:以前年度损益 贷:银行 借:未分配利润 贷:以前年度损益 管理费用是这样做吧?那么现在是研发费用怎么做呢。我也想在23年补做到22年当年,然后去改报表,这个分录怎么做,而且还要让研发费用22年的增加这笔漏记的。麻烦您在写下,上面的分录没看懂啊
你好,你们单位不做研发支出科目吗?
做啊,但是这次研发是22年的,我想还放到22年,如果再23年补记,用研发支出科目,那我就补到23年了,我想还是把漏记的研发费用做到22年,怎么做
那我现在给你写上了,你按照我上面的写的不行,借研发支出,贷银行放款或是应付账款,这个是发生额,然后损益一类的科目,采用以前年度生意调整
借:研发 贷:银行 借:以前年度损益 贷:研发 借:未分配 贷:以前年度损益 是这样嘛?那第二步,研发是不是就在23年增加了
对的,是的。汇算清缴纳税调减就可以啊。
这个分录我不提现研发,直接做以前年度损益调整科目行吗 借:以前年度损益调整 贷:银行 借:未分 贷:以前年度损益调整 这笔漏记的研发费用,我做账不提现研发,直接做单以前年度损益调整科目行吗?我再去改22年汇算,把研发增加一笔
不可以 不可以 你研发辅助账本和你账上的对不起来
那我按照你说的分录做,体现出研发费用,然后去修改22年报表把22年研发费用增加一笔是吧,23年汇算的时候把这笔研发费用调减
可以的,可以这么做的