同学,你好 这个没关系,你的库存有减少嘛?

老师,请问公司其他应收款和其他应付款两个科目挂账很大,怎么办呢?其他应收款这么大是因为电商刷单从基本户转账至法人账户,再分配出去形成收入,收入有缴税,但实则这笔其他应收款是周转金,怎么处理呢?
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
A公司欠B公司法人个人100万元,A公司用C公司的房屋顶账还款,将房屋卖给了个人D,个人D办好房屋过户手续后,将购房款直接打给了B公司。现在B公司收到此款项按收到其他应付款处理,请问如何平账呢,可以将其他应付款转成其他什么科目呢,需要什么手续?可以将其他应付款转为法人投资款嘛?或者建议转成什么(目前A、B公司已经翻脸,无法提供任何资料)
老师请教下,我们公司mai了一家公司,这个公司2022年12月账面上其他应付款-法人 挂了45万多,(2022年12月亏损40多万)这个可以转股冲其他应付款吗?(借:其他应付款-法人 贷:实收资本)。做转股有什么风险吗?或者转做营业外收入?
其他公司转入公司的款项,收到时不知用途,挂其他应付款。次月,相关负责人告诉说上月某某公司转入的款是什么费用,让开票。本月会计处理是否可以直接:借:其他应付款--*公司 贷:其他业务收入,应交税费-增值税呢?这样做可有什么 风险?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
我们是建筑劳务公司,估计是别人付给我们的劳务费,之前一年的账目挂账其他应收/其他应付-个人的。我担心有无票收入没有申报
同学,你好 估计是别人付给我们的劳务费,有签合同嘛?
没有,我这边没有任何相关的佐证,凭证只有收款凭证。
同学,你好 那这个判断不出来,你就只能挂账