同学你好 是借方发生额合计数
利润表中各种费用的本期数是填本期发生额的借方还是贷方比如管理研发制造财务费用这些
本期发生销售费用在借方是负数,期末余额销售费用在贷方是正数,那利润表里销售费用累计金额是填正数还是负数?财务费用也是同样情况。利润表里我该怎么提现
财务费用科目余额表金额和利润表金额不一致财务费用贷方没有发生额手续费是借方利息是借方红字怎么回事
老师,请问利润表-财务费用取数是哪个数呢?是财务费用贷方发生额还是借方发生额,还是本期合计金额
收到利息计入财务费用贷方月末怎么结转?财务费用是结转差额吗?本月发生的财务费用是哪个数呢?是差额还是什么?
老师食品制造业蛋糕制作,凭证里面没放出库单和入库单,他附不上我就没放,这样可以吗?用不用自己做一个表格出库单,附在凭证里
老师,请问,个体户的一直给客户只开1%税率的普票,收到供货商13%税率的普票,有风险吗
老师,请问工商年报中,有股权变更,是这样填写吗?
我们公司是被挂靠方 公司对甲方提供9%工程服务类专票,收挂靠方1.5%的管理费、11.12%综合税金,如果被挂靠方提供专票我们就退还专票上的税金,最后算出被挂靠方的实际税负是4.3%,请问下老师这个税负是怎么算出来的?
企业送给其他公司的开业花篮入什么费用
老师,公司收了一笔830万,借款,现在老板要把其他应付款调整成收入,这个又不开票,只能调整成其他业务收入吧?而且不能产生销项税,我都不知道咋做,调整的话,借,其他应付款,贷,其他业务收入,可以吗?
老师好,有两个业务虽然分录写出来了,还是没搞懂,1垫付开办费,当月垫付当月报可写同一张记账凭证 借:管理费用贷:其他应付款第二笔借:其他应付款贷:银行存款。借贷方金额不对,多了。还有一笔是员工垫付多收客人的退款,同一张记账凭证,借银行存款贷其他应付款 借:其他应付款贷银行存款。就这两笔分录就可以了对吧,但是记同一张记账凭证上金额不对。是不是记错了,请老师指正
第二十八期学员,这个登录信息是多少
6月份升为一般纳税人,但是5月份的收入还没开票,现在还能开3个点的发票吗,还是只能开13个点了
公司车折旧怎么计提?是几年计提?新车和二手车分录
老师,比如银行利息,是不是做成借:银行,贷:财务费用 (红字)? 这样才能在利润表里面提现?
比如银行利息,做成借:银行,借:财务费用 (红字),贷方的话结转损益时会结转干净,不直观的在利润表上显示。
就是我把财务费用这个科目做到了贷方,就会导致利润表里面体现不了这笔?
不会导致你利润表里体现不了,正常也能体现的,但是做利润表的时候需要你去明细账再去算一下。不如借方红字直观。
老师,现在就是没体现出来,本月借方发生额是500,贷方是800,结转本期损益是300,利润表财务费用是300
那您这边做一下更正,改成借方红字就可以了。