你好,这个是劳务报酬的吗?增值税1%,附加税6%,个税40%, 这个属于虚开发票。

老师好,想咨询一下我单位租赁费机械费,现在找对方开发票,对方是个人,他去税局代开发票时需要交个税,然后他就没代开,去找他朋友,用他朋友的公司给我们开的发票,然后我这边付款用公户给他个人转款,这样有风险吗?
老师你好,我们是一般纳税人,签了一个50万的合同.要开6个点的专票。这个合同我们用的是公司外的人完成这个项目的,我们给这些人打劳务费共30万元。问题:这些人能给我们开专票吗?给我们开了专票扣个税是我们代扣还是他们在税务局开发票时就扣了。要是不能给我们开专票,我们应该怎么处理这个业务,交的增值税少?
请教个事,我们老板朋友准备给我们公司账户打5万,然后这5万再支付给一个材料商,对方给我们开发票。老板说这么做的目的是为帮他朋友走个帐,我想问的是这样做在税务上或其它方面有什么影响?会不会吃亏
我们公司从公账上陆续付了17万到个人卡上,对方甲到税务局去问,说他是个体工商户,甲开不了票给我们,然后甲就打算找另外一个人乙,叫乙个人去税务局开票给我们,然后出个证明,证明是甲代乙收的款,可以这样吗?要怎么操作?谁出证明是甲代乙收款?
老师,我想问你个问题,我一个朋友想叫我去税务局帮他公司代开30万的劳务票,然后款30万打到我账户上,扣完税后再打回去给他,这样代开需要交哪些税,税率都是多少?有什么风险吗
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
有相关合同等,就是别人实际给他公司干活了不愿意去开,然后找到我了
你好,实际你给他提供了吗?
没有的,单纯就是让我去帮他代开
那就是虚开发票,因为你没有提供服务。
那能开吗
你好不要给他开的。