你好,你是要看缴纳的增值税的金额吗?

老师,统计表上的应交增值税本期累计发生额,就是未交增值税的本年累计发生额的借方?对吗
请问老师,应交增值税本期累计发生额这么填?
老师,你好,统计报表上的应交增值税(本期累计发生额)是是不是未交增值税的借方本年累计发生额
老师,请问应付职工薪酬的“本年贷方累计发生额”是期末余额吗?应交增值税“本年累计发生额”是指一年内所有应交增值税总和,对吗?
老师,请问应交增值税本年累计发生额怎么算
老师您好!小规模开跨省的增值税普通发票的步骤,麻烦老师发一下流程,谢谢!
公司就一个员工,之前工商年报时填写的座机号现在已经空号了,请问今年就还这么填写可以吗?主要公司就一个法人,这法人手机号不想让被打扰,就还用原来这个座机空号行吗?
营业利润1000 ,营业外收入100.营业外支出200,税审后给出了 利润总额900,然后调增100,所得额1000, 现在发现还有滞纳金100营业外支出没有给税务老师。自己 在汇算清缴的时候在税务老师的基础上+100营业外支出减200 利润总额800,调增了200.,怎么所得税额还是1000呢
个税要计提吗,到后面和实际的对不上怎么办
请教问下, 公司贷款用于业务经营, 其中支付给 第三方的 担保费, 能做进项抵扣吗?
老师您好,请问现在进项发票抵扣有时效性吗
外贸企业提交退税金额225元,这个退税金额需要调整成本金额吗
有报小规模纳税人各种税种的模板吗
请问老师,建筑公司支付的挖机租赁费是计入“工程施工—合同成本—机械租赁费”还是“机械作业”?
免退税商贸行业同时也有国内销售,已经提交退税,如果增值税申报表没有留底税额,还会退款吗
不是,就是经济普查有一个应交增值税(本年累计发生额)要填
你好,应交税费未交增值税,贷方发生额合计。
不是按这个B项吗
你好,这个应交税费未交增值税,就是销项税额减进项税额加进项转出-加计扣除应纳税减征额之后算出来的, 如果你们单位有生产出口退税的,需要考虑免抵退, 如果有简易计税的,还需要看简易计税的税额了