同学您好,借:在建工程贷:银行存款,完工验收借:固定资产,贷:在建工程

老师,我们是做停车场运营的,那我们购买了设备去现场安装,在建设停车场过程中所发生的材料费、施工费、调试费,计入什么科目呢
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
某企业增值税一般纳税人,增值税税率13%,存货按实际成本核算,2022年8月发生的部分业务如下,请据业务编制相关会计分录(应交税费账户请列明有关明细科目):1.从银行取得1年期借款100000元,存入银行。2.购买原材料,买价10000元,增值税1300元,运输费100元,增值税9元,材料未到,签发支票支付。3.采用委托收款方式销售甲产品50件,价款125000,增值税16250元,用银行存款代垫运杂费500元,已办妥托收手续。4.采用赊销方式向C公司销售乙产品30件,价款60000元,增值税7800元;付款条件为“2/10,1/20,n/30”(销售合同约定按不含税价款计算现金折扣),甲公司估计乙公司很可能在20天内付款。5.与银行存款支付管理部门修理费2500元,车间修理费3500元。6.以银行存款支付广告费6000元,增值税360元。7.购入一台不需要安装的设备,买价200000元,增值税26000元,运杂费1000元,增值税90元,款项以银行存款支付。8.以银行存款支付购买材料预付款30000元。9.车间领用低值易
老师,我运输公司一般人,我是內账会计,我公司年初时买了商铺,5月份开始装修,是商住楼的形式,在中间隔一层,现浇楼面,发生材料费及人工劳务费共计14620元,我做了借在建工程14620 贷银存14620,现在又发生装修费8万元,我还能用在建工程8万,贷银存8万。装修还没全部完工。这样做行吗?
老师,我运输有限公司今年2月份买了商铺做办公地点用,购房款做了固定资产,现在是装修阶段,4月6日现浇水泥楼面费14620元,5月12日发生的材料费及劳务费24902元,7月16日付装修费80000元,8月4日付门款6500元。这些款都是用银行存款付账,做分录时,借什么科目呢?请教老师!
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
好,明白了,谢谢老师!
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。