您好,需要反结账到去年修改的
老师,在跨年发票的账务处理中,如果直到汇算清缴时仍未收到上年的成本费用发票,进行纳税调增补缴所得税,完成汇算清缴后收到上年的成本费用票需要怎么处理呢?上年暂估入账的和提前已知金额按实际入账的处理有区别吗?
老师补结转了上年度的成本后,现在怎么更正企业所得税汇算清缴的报表呢
关于企业所得税汇算清缴的问题,如上年度未取得发票,在汇算清缴结束前取得成本发票(开票时间是本年度),是放到上年度的账里吗?
老师,在企业所得税汇算清缴前发现上年收入和成本未结转,怎么处理呢?
现在所得税汇算清缴发现2023年度第四季度主营业务成本多结转了,如何处理呢
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
老师,如果不反结账,需要做什么处理呢?
没有转到本年利润 没有太好的办法 只能是在去年处理
老师,需要调整以前年度损益吗?
这种因为是去年的损益 不能在今年调整的
以前年度损益调整科目,不就是调整以前年度的吗
是以前年度损益费用在今年入账才这么调整的