你好,具体的是什么业务的?
老师,在跨年发票的账务处理中,如果直到汇算清缴时仍未收到上年的成本费用发票,进行纳税调增补缴所得税,完成汇算清缴后收到上年的成本费用票需要怎么处理呢?上年暂估入账的和提前已知金额按实际入账的处理有区别吗?
上年的支出(未入账),在次年汇算清缴后才取得发票,账务和税收怎么处理呢
年末预提的运费,在汇算清缴前未取得发票,要怎么做账务处理?
老师,估价的成本票在次年汇算清缴前还没拿到,怎么处理呢?直接调增吗?那汇算清缴后取得的发票呢又怎么处理?
应付账款可以抵成本吗?对方开了发票我们还没付
老师,酒店前厅销售商品按多少税率算呢
朴老师我们是小规模纳税人,开了3%的劳务费,现在老板要升为一般纳税人,又要开3%的劳务费,又要开13%的材料款,这种可以吗,我要怎么要才知道,可以做简易计税
请问老师,固定资产以旧换新,旧空调置换400元,新空调补价1400元,旧空调需要开增值税发票吗
老师,请问单位和劳务派遣公司签订合同,社保部分应该是劳务派遣公司承担吧?
老师,就是我们有个与景区合作Npc项目用A营业执照,还有一个是在景区卖饮料 零食用得是B营业执照。然后应该A公司买的帐篷,但是开成了购买方是B公司买帐篷了4万。但是B公司也可以用这个帐篷。可是A公司就需要找成本费用票,他找的是B公司的零食 水 ,购买方写的是A公司,我做了A公司福利费。这样是不是 不合理。
公司有建筑工程的经营范围。现在想开这种发票,听财务说需要有许可证才能开。没有许可证可以开吗
你好。公司是5月份成立的,6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的,公司对公转给劳务派遣公司,这次支出怎么做分录,这个工资,需要在自然人税收系统里面申报吗?
老师,你好,开销售产品ABCD发票出去,没那么多进项ABCD发票回来,要交很多增值税,有其他办法吗?
医保和养老保险是累计交了多少年后,老了可以用
不论什么业务,反正支出是上年的呢
你得看一下具体的业务,因为有些是有扣除比例的,如果是办公用品的,借利润分配未分配利润贷,银行存款 纳税调整明细表扣除项目其他里面。填写税收金额。
不一样的业务,调整的位置可能是不一样。
不是汇算清缴时才有纳税调整明细表么
这是汇算清缴之后才取得的本应是上年支出的发票
好,只有汇算清交才有纳税调整明细表,你平时的时候也调整不了。
成本和上面是一样做的。
计入利润分配,那不是多交企业所得税了么,
你好,你增加了费用,减少了利润,是少交所得税。
是上年的费用,你说入账时是直接做的借:利润分配未分配利润,是减少了上年的利润,并没有减少本年利润呢,所以应该是多交了企业所得税呢
你好,对的是的,你之前多交了,现在汇算清交让你调整。
关键是已经过了汇算清缴期了呀,
第一次问时我就说的是汇算清缴后才取得的上年度的发票,老师,我没说明白么
你好,那你做到今年如果金额不大的,如果金额大的去修改之前的汇算清交。
到今年的分录是,借管理费用,贷银行存款。