你好,这么理解没错哦,只是现在觉得有点晕,到了后半段就清晰了一点了

判断1、如果试算平衡时借贷平衡,意味着记账一定正确。2、在编制资产负债表时,应收账款的期末余额是由应收账款的总账账户借方期末余额加上预收账款借方期末余额得到的。3、原始凭证中发票属于一次凭证。4、永续盘存制度是以存货量盘存结存数量。5、在编制资产负债表时,预付账款的期末余额是由预付账款的明细账户借方期末余额加上应付账款借方期末余额得到的。6、所有的法律主体一定是会计主体,但会计主体不一定都是法律主体。7、预付账款由于款项已经付出,因此属于企业的负债类账户。8、借贷记账法的记账规则是“有借必有贷,借贷必相等”。9、收入类账户借方登记减少额,贷方登记增加额,期末余额一般在贷方。10、借贷记账法的“借”表示减少,“贷”表示增加。11、“在建工程”账户反映的是企业正在建造但是还未达到可使用状态的固定资产。12、企业出租原材料的收入应记入“主营业务收入”账户。13、在借贷记账法下,并不是所有的账户期末都有余额的。14、销售费用属于期间费用,应计入当期损益。15、根据权责发生制,必须是当期发生且当期收到现金的收入,才能作为当期的收入。
我是这样理解,你看对吗,转让交易转让金融商品应交增值税转让的时候,我需要去交税,交税,交增值税增值税交的越多,我的投资收益也就越少,所以我的贷方应交税费转让金融商品应该是增加的投资收益是减少的交易金融转让金融商品的话,应交税费,它属于借增贷减然后的话转让金融资产。当月月末,如果是亏损的亏损的话,那我的贷方投资收益就会减少我的那个应交税费转让金融商品交增值税,因为我亏损的情况下,我的那个应交税费,我可以不交可以留到月末交你可以到寂寞,但是年末不可以结转,然后第三部年末,如果我的那个转让金融商品交增值税借方,还有余额说明我是。
我想问一下他这个分录的话,他这个接待是按什么样的性质来来来来写的,我有我这个地方之前的我还理解,现在慢慢的有的有点混,所以想问一下你。他这里面1月1号收到押金,他借方是库存现金,库存现金,他整体的话借贷,如果整体的话是按资产类的话,做的话,那就是借借增贷减,如果什么贷方又是其他应付款。那反过来3月1号这个退还押金的时候,如果是按负债类的话,借减其他因果减少再增,贷方应该是增加他这个分录的,这个写的时候,他是以哪个为主主体,他这个我有点不理解。
期末资产=期末负债-2+期末所有者权益+2;负债-2表示应付职工薪酬-2啦吗? 借:以前年度损益调整-管理费用 2 贷:应付职工薪酬 2 期末未分配利润+2-期初未分配利润=本期净利润+2,老师下面的分录是分配利润减少,这边是+2代表以前年度损益调整费用增加2了?? 借:以前年度损益调整-管理费用 2 贷:应付职工薪酬 2 借:利润分配 2 贷:以前年度损益调整2
从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表应交税费一个人所得税贷方余额200,(是前期从工资里多扣的)个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人),我是想用多出的个税冲减多支付的工资,之前的两个问题点追问一直提示系统繁忙,所以只能再发一遍问题。请问老师这样做分录可不可以,谢谢
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师晚上好,中级报名网址是哪个呢
老师,你好!给对方单位开具数电发票专票,可以不输入地址和开户行信息吗?谢谢
老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定,数电发票,需要带什么资料过去
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
我们企业的股东是政府100%持股,有商业用房和厂房给企业用,企业代持这些房产和厂房经营,都已租出去了,产生利润后,分红给政府,有协议,并且我们企业是需要做固定资产的,已入固定资产并每期计提折旧,入固定资产时贷方做的其他应付款,我们现在是把这个其他应付款当递延收益每期做营业外收入?还是把其他应付款转到资本公积?
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
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