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年底会计没有票,做了预估费用,后期怎么开票抵消,怎么能分别是23年的费用24年开票进来

2024-01-24 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-24 09:47

暂估入库 借;成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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快账用户1581 追问 2024-01-24 09:49

按差额冲销就可以吗,不用进以前年度损益吗?跨年了

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齐红老师 解答 2024-01-24 09:52

跨年的费用计入利润分配-未分配利润

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快账用户1581 追问 2024-01-24 10:12

分录还是上面的是不是,就是把差额的部分记利润分配

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齐红老师 解答 2024-01-24 10:13

是滴,就是那样处理的

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暂估入库 借;成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-01-24
最晚汇算清缴前回来发票就可以税前扣除。回来发票时把没有发票的分录红冲按发票入账。要是没有回来发票的部分就不用红冲了汇算清缴纳税调整。
2024-01-24
同学,你好 红冲之前的3万分录,根据发票做4万的费用
2024-02-26
同学你好 是什么会计准则
2024-05-10
你好,真实需要支付款的不需要调账,直接纳税调增
2025-03-20
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