你好进口了一批材料,产生的进口关税记入材料成本 产生的进口增值税记入:借:应交税费—待认证进项税,比对相符后再转入进项税

(进口货物)乙服装厂为增值税一般纳税人,该企业从国外进口一批布料并已验收入库,海关进口增值税专用缴款书上注明的价格为100000元,已知关税税率为10%,且该企业材料成本采用实际成本法。计算该批物料的进口增值税进项税额。
生产企业进口一批原材料,应缴进口环节关税与增值税的计税价格是否相同,为什么
请问老师,公司从保税区买了一批面料,要交进口报关税和进口增值税,进口增值税现在有相关政策可免吗,这批面料是准备生产成成衣出口的,进口增值税发票有吗 中间的税费是能互抵还是申请退税呢
下列关于进口应税消费品缴纳消费税的账务处理的表述,不正确的是()。 A.进口应税消费品应在进口时,由进口者缴纳消费税,缴纳的消费税不应记入进口应税消费品的成本 B.进口应税消费品缴纳的消费税一般不通过“应交税费一一应交消费税”科目核算 C.企业不缴税不得提货 D.企业进口的应税消费品可能是固定资产、原材料等,因此,在进口时,应按应税消费品的进口成本连同消费税,借记“固定资产”、“材料采购”等科目 答案:A 老师进口环节的消费税是计入成本之中吧
请问老师,进口了一批材料,产生的进口关税记入材料成本?产生的进口增值税记入:借:应交税费—进项税金?
投资人价外支付的基金管理费,如果不是直接支付给管理人,是先划入基金账户再支付给管理人,而不是直接从基金资产中支付,可以吗?
小规模 季报未满30万 不交增值税 我做的营业外收入 汇算清缴的时候 是不是填企业收入明细表的第20行 政府补助利得 还有一笔进货商品有瑕疵 双方协商免除货款38000 这笔我应该填19行 债务重组利得
老师如果企业换法人,那么企业账上有未分配利润,还用交纳个税分红吗
老师,农业合作社符合企业所得税不征税收入的补助,合作社用于采购种子,形成产品然后销售了的这种,汇算清缴时需要调增吗
老师,房地产开发公司的成本对象专项报告应该怎么写?
老师,我问一下,就是十年租期的房租合同,我们交印花税的话是月缴,请问一下印花税怎么交?是按月缴纳还是按季缴纳?还是按年度缴纳?
参保各险种人数,一开始16个,后来17个,再后来19,再后来16个人,参加各个保险的人数是多少呢?谢谢
退休人员残疾证单位有用吗
老师,我们公司给一家建筑工程公司开了发票,但其实只是通过那家公司来发。农民工工资而已,是不是发票上的那个金额就是施工成本呀
老师您好!请问一下我们去年补交了2024年和2023年收入,增值税及所得税,怎样做分录呀