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你好,请问我们是建筑公司,公司在上海,目前在拉萨承接一个机电项目,目前我们已经开具首付款没有税率的发票。但是我是没有看懂公司操作模式,我目前问题如下:1.如果首付款按照不征税开具发票,那边部分税费,后期是怎么计算的?

2024-01-24 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-24 16:36

你好,同学 这个这个为啥开不征税的, 老师看这个业务要正常开有税率的发票交税

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快账用户7343 追问 2024-01-24 16:37

因为这个业主款给的预付款

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齐红老师 解答 2024-01-24 16:38

预付款,要么不开票,如果开票肯定是有税率的

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快账用户7343 追问 2024-01-24 16:39

老师,我现在在问您问题,您现在是把问题丢给我?

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齐红老师 解答 2024-01-24 16:40

正常是开有税率的发票 你们现在的情况,处理的话,后期确认收入了,冲红零税率的,重新开票交税,就可以的

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你好,同学 这个这个为啥开不征税的, 老师看这个业务要正常开有税率的发票交税
2024-01-24
你好一事一问只能回复一个问题,你选择哪个问题回复你?
2024-01-24
需要 因为你这个不征税是业务还没有发生的时候开的 后期业务发生了你这个需要缴纳税款
2024-01-24
你好 ;     那你们这个开票出去的金额  是你们还没有开展业务发生的。 先做账 :借   银行存款贷 预收账款或者合同负债  应交税费-应交增值税 
2021-09-13
同学你好 项目的需要预缴增值税,机构地预交多了,可以申请退税,而且预缴的增值税可以抵减后期的增值税,没关系的
2020-08-23
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