同学你好,如果可以更改报表就把报表改了,然后汇算清缴的时候把申报表更正。

去年我们有一笔4百多万的收入是去年确认收入的,现在3月份才开票出去,这笔账要怎么处理?
汇算清缴时,去年的业务今年3月才收到发票确认收入,发票跨年了这笔收入属于今年,汇算清缴是算去年的1月到12月的,这个时间怎么理解
我们是酒店,因去年有卖月饼,今年1月发现去年的月饼收入多计提了,这笔收计提的收入要怎么处理
您好老师,去年九月份会计入账处理了账上的一辆车,营业外收入花的是18万,实际车没有卖也没有过户,这笔账今年才发现,年报去年也报过了,现在需要怎么更正?(去年9月清理了固定资产,肯定后边没有在计提折旧)
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
如果不能回去改就本年做以前年度损益调整,汇算清缴也是做正确申报可以了
老师,实际收入是9月的,我能在12月改增值税申报表吗
你最好跟利润表保持一致