您好,研发公司是出售专利技术还是授权使用?
情况是这样的:我们A公司主要业务是卖货,A公司有研发人员实际发生了研发费用,研发的产品用于我们投资99%的B工厂,B工厂生产制造出产品,再卖给我们A公司。 其中A公司法人也是研发人员。 22年汇算清缴我们申报了研发费用加计扣除,现在税务风险提示说疑似我们是批发零售业违规使用研发费用加计扣除。 所以这种情况到底能否申报研发费用加计扣除?
目前情况是A地有个公司,主要是贸易和研发,有实际的研发,B地有个工厂,主要是生产制造,B工厂是A公司投资控股的, A公司因为属于批发零售业不能研发费用加计扣除,怎么样规划才能研发费用加计扣除呢?
研发公司是怎么样的模式?出售什么? 我们有实际研发,也有贸易,研发和贸易在同一个公司,外地有工厂,专管员说我们是批发零售业不能享受研发费用加计扣除
研发公司是怎么样的模式?出售什么? 我们有实际研发,也有贸易,研发和贸易在同一个公司,外地有工厂,专管员说我们是批发零售业不能享受研发费用加计扣除
研发公司是怎么样的模式?出售什么?如果只是研发,没有业务收入,加计扣除也没有什么意义吧? 我们有实际研发,也有贸易,研发和贸易在同一个公司,外地有工厂,专管员说我们是批发零售业不能享受研发费用加计扣除。 但是确实是实际有研发发生的,不用这个政策太亏了,这种怎么调整模式,使能享受加计扣除?
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
那您企业是什么行业看主营业务收入
电子税务局里核定的行业是研究和实验发展行业, 实际业务是有研发实验室, 主营卖化学工业原料,购进是从自己的工厂采购
主营卖化学工业原料,原料是采购后直接出售?
是的,从自己的工厂采购然后销售。 有自己的研发,研发配方给工厂,工厂生产
那就看哪个收入金额大了
您指的哪个收入对比?我们只有卖货的收入
自己的工厂采购然后销售,是直接销售还是有生产加工
自己的工厂采购原材料生产加工制造出产成品,我们贸易公司购进成品直接卖出去。
那您是贸易公司没问题
哪个收入大?您指的是研发取得的收入吗? 研发取得的收入是什么? 开票内容应该是什么
是的,就是看业务,是贸易大还是
研发取得的收入指的是什么收入? 研发不是就是会产生费用吗?
研发对应形成产品销售的收入
那我们有研发形成的产品收入,产品只不过是从工厂购进的, 工厂的配方也是我们提供的。 这个是账务处理哪里不对吗
是的,那您可以销售给工厂技术,取得技术许可收入