您好,研发公司是出售专利技术还是授权使用?

老师,下午好!请教一下,公司是注册时是科技型企业,但开业后一直是零申报,也没有取得高新企业资格,税局现在要求写说明我们公司为什么一直没有享受研发费用加计扣除优惠政策,这个要怎么写比较好!
情况是这样的:我们A公司主要业务是卖货,A公司有研发人员实际发生了研发费用,研发的产品用于我们投资99%的B工厂,B工厂生产制造出产品,再卖给我们A公司。 其中A公司法人也是研发人员。 22年汇算清缴我们申报了研发费用加计扣除,现在税务风险提示说疑似我们是批发零售业违规使用研发费用加计扣除。 所以这种情况到底能否申报研发费用加计扣除?
目前情况是A地有个公司,主要是贸易和研发,有实际的研发,B地有个工厂,主要是生产制造,B工厂是A公司投资控股的, A公司因为属于批发零售业不能研发费用加计扣除,怎么样规划才能研发费用加计扣除呢?
研发公司是怎么样的模式?出售什么? 我们有实际研发,也有贸易,研发和贸易在同一个公司,外地有工厂,专管员说我们是批发零售业不能享受研发费用加计扣除
研发公司是怎么样的模式?出售什么? 我们有实际研发,也有贸易,研发和贸易在同一个公司,外地有工厂,专管员说我们是批发零售业不能享受研发费用加计扣除
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
那您企业是什么行业看主营业务收入
电子税务局里核定的行业是研究和实验发展行业, 实际业务是有研发实验室, 主营卖化学工业原料,购进是从自己的工厂采购
主营卖化学工业原料,原料是采购后直接出售?
是的,从自己的工厂采购然后销售。 有自己的研发,研发配方给工厂,工厂生产
那就看哪个收入金额大了
您指的哪个收入对比?我们只有卖货的收入
自己的工厂采购然后销售,是直接销售还是有生产加工
自己的工厂采购原材料生产加工制造出产成品,我们贸易公司购进成品直接卖出去。
那您是贸易公司没问题
哪个收入大?您指的是研发取得的收入吗? 研发取得的收入是什么? 开票内容应该是什么
是的,就是看业务,是贸易大还是
研发取得的收入指的是什么收入? 研发不是就是会产生费用吗?
研发对应形成产品销售的收入
那我们有研发形成的产品收入,产品只不过是从工厂购进的, 工厂的配方也是我们提供的。 这个是账务处理哪里不对吗
是的,那您可以销售给工厂技术,取得技术许可收入