您好,研发公司是出售专利技术还是授权使用?
情况是这样的:我们A公司主要业务是卖货,A公司有研发人员实际发生了研发费用,研发的产品用于我们投资99%的B工厂,B工厂生产制造出产品,再卖给我们A公司。 其中A公司法人也是研发人员。 22年汇算清缴我们申报了研发费用加计扣除,现在税务风险提示说疑似我们是批发零售业违规使用研发费用加计扣除。 所以这种情况到底能否申报研发费用加计扣除?
目前情况是A地有个公司,主要是贸易和研发,有实际的研发,B地有个工厂,主要是生产制造,B工厂是A公司投资控股的, A公司因为属于批发零售业不能研发费用加计扣除,怎么样规划才能研发费用加计扣除呢?
研发公司是怎么样的模式?出售什么? 我们有实际研发,也有贸易,研发和贸易在同一个公司,外地有工厂,专管员说我们是批发零售业不能享受研发费用加计扣除
研发公司是怎么样的模式?出售什么? 我们有实际研发,也有贸易,研发和贸易在同一个公司,外地有工厂,专管员说我们是批发零售业不能享受研发费用加计扣除
研发公司是怎么样的模式?出售什么?如果只是研发,没有业务收入,加计扣除也没有什么意义吧? 我们有实际研发,也有贸易,研发和贸易在同一个公司,外地有工厂,专管员说我们是批发零售业不能享受研发费用加计扣除。 但是确实是实际有研发发生的,不用这个政策太亏了,这种怎么调整模式,使能享受加计扣除?
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
那您企业是什么行业看主营业务收入
电子税务局里核定的行业是研究和实验发展行业, 实际业务是有研发实验室, 主营卖化学工业原料,购进是从自己的工厂采购
主营卖化学工业原料,原料是采购后直接出售?
是的,从自己的工厂采购然后销售。 有自己的研发,研发配方给工厂,工厂生产
那就看哪个收入金额大了
您指的哪个收入对比?我们只有卖货的收入
自己的工厂采购然后销售,是直接销售还是有生产加工
自己的工厂采购原材料生产加工制造出产成品,我们贸易公司购进成品直接卖出去。
那您是贸易公司没问题
哪个收入大?您指的是研发取得的收入吗? 研发取得的收入是什么? 开票内容应该是什么
是的,就是看业务,是贸易大还是
研发取得的收入指的是什么收入? 研发不是就是会产生费用吗?
研发对应形成产品销售的收入
那我们有研发形成的产品收入,产品只不过是从工厂购进的, 工厂的配方也是我们提供的。 这个是账务处理哪里不对吗
是的,那您可以销售给工厂技术,取得技术许可收入