如果老师不想使用预收账款科目,而想在应收账款科目中反映全部货款,可以考虑将预收的款项记入应收账款的贷方。当销售货物后,将应收账款的贷方余额冲减为借方余额,以反映实际收到的货款。这样做可以在应收账款科目中完整地反映全部货款情况。
老师,请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700,我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款,那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中(这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中),请问在实际工作中是两种处理方式都可以,还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢?
老师,请问在预付款时没有科目没写预付款,写的是借:应付账款 贷:银行存款。 收到货的时候 借:原材料 贷:应付账款 能不能消帐
#请问老师#公司不设预收账款科目,预收的暂时记在应收账款科目贷方,月末应收贷方大于借方,这时资产负债表应收出现负数该怎么办?
老师你好,先收到货款后开票怎么做账,不设预收科目,期末应收变成负数了
请问老师如果企业收到销售款,但是下个月才发货是不是只能做预收账款,然后等下月发货四流一致的时候是不是冲掉预收账款,然后贷主营业务收入和销项税?那不能用应收账款这个科目过渡了?
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下
老师,增值税加计抵减怎么入账?
老师,快账软件,制造费用月末会不会自动结转成生产成本?
现在有个问题,公司刚开始一直由大股东垫付,然后这个月大股东打进来21万,二股东打进来151000,大股东上个月末垫付多少自己是22万,现在他们是让我算清楚,加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款,这个支出我计入了,但是没用完,还有余额。这个余额要不要计入,不然大股东不就吃亏了,就少算他的垫资了,要是21万也算,21万里面支出的也算,那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
固定资产可以直接计入费用吗,
@董老师,你好,请问在线么
没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级
支付办公室门计入什么科目?
预收时,借 银行 贷 应收 销售货物时 借应收 袋主营 那多销售那部分怎么办
同学您好,是形成了贷方余额,重分类为预收账款
咋个分录,今天被这个科目搞晕
同学您好, ,是报表重分类,调表不调账,没有会计处理的
但我是记账时,报表我知道重分类,我是记账把自己搞晕
同学您好,用一个科目记账一般不会太复杂
我就用应收
同学您好,你好,可以的, 没问题 ,多操作下报表就习惯了
好的,静了一会我也明白了
同学您好,是的没错, 是这样的
谢谢老师!
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)