你好,到时候做报表时候重分类
如果不设置预收账款,应收账款期末余额出现负数了,请问期末要怎么进行试算平衡,怎么结转和处理这个科目
本月预收部分货款,分录怎么做?不设预收账款科目,用应收账款科目。下月剩余货款收到,票也开出,分录怎么写
#请问老师#公司不设预收账款科目,预收的暂时记在应收账款科目贷方,月末应收贷方大于借方,这时资产负债表应收出现负数该怎么办?
老师你好,应付账款收到发票后分录怎么做,之前预付的货款我用的应付账款科目
您好老师,没有设置预收账款科目,资产负债表应收账款期末余额怎么算出来
老师,你好,我今天面试一个公司,是一个刚刚成立的门窗公司,他们自己记录了几个月的流水账,现在需要一个财务帮他们做好账,但是他们在财务这一块完全没有任何的设备,财务软件没有,记账凭证这些也没有,我要入职这家公司,我应该怎么做呢
个人所得税员工2025.4入职,2025.6离职,报了个税。2025.8月又入职,22025.99月报个税,人员信息怎样填写?
未交增值税是负数怎么调整
A公司关联公司入账1亿,之前挂账合同负债,到账后要转到B公司去请问怎么做账?分录怎么写?
老师这个残疾人保证金现在申不申报
老师,固定资产从2018刚开始就计提错了,本来是一个工具,但发票是分两个月收到的,按发票金额开始计提,一个工具分成两次计提
老师,7月入职的员工,但是7月的工资是9月才发放的,请问我个税系统7月.8月所属期要做0申报吗
老师,因为存货盘亏造成的原材料减少怎么做分录账务处理?
铁路和航空的电子发票,涉及进项税,量大,需要一张一张录入吗?
@董老师,继续研究的,我感觉自己没学透,
重分类到预收么
你好,是可以的,谢谢