付款时做账直接计入在建工程待摊支出就行了

盛达房地产开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率9%,公司准备开发兴隆小区,开发规划建造商品住宅31200平方米、邮局300平方米、锅炉房90平方米,其中邮局建好后将有偿转让给市邮政局。该小区发生土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的建筑面积进行分配。兴隆小区在开发过程中,发生了以下有关开发业务:(1)用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费13400000元;用银行存款支付地质勘察、规划方案、施工图设计等含税前期工程费445200元;用银行存款某施工企业承包的地下设施、管道等含税基础设施费7346600元;均取得增值税专用发票。(2)土地开发完工后,结转其开发成本。(3)将建筑面积3120平方米的1号楼商品住宅的建筑安装工程发包给中华建筑公司施工,工程标价2790400元(含增值税230400元),工程完工结算取得增值税专用发票。盛达房地产开发公司已预付工程款2000000元,工程完工验收后用银行存款支付余款。(4)用银行存款支付各项开发间接费用501200元,取得增值税普通发票。(5)经分配,1号楼应负担开发间接费用8000元
盛达房地产开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率9%,公司准备开发兴隆小区,开发规划建造商品住宅31200平方米、邮局300平方米、锅炉房90平方米,其中邮局建好后将有偿转让给市邮政局。该小区发生土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的建筑面积进行分配。兴隆小区在开发过程中,发生了以下有关开发业务:(1)用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费13400000元;用银行存款支付地质勘察、规划方案、施工图设计等含税前期工程费445200元;用银行存款某施工企业承包的地下设施、管道等含税基础设施费7346600元;均取得增值税专用发票。(2)土地开发完工后,结转其开发成本。(3)将建筑面积3120平方米的1号楼商品住宅的建筑安装工程发包给中华建筑公司施工,工程标价2790400元(含增值税230400元),工程完工结算取得增值税专用发票。盛达房地产开发公司已预付工程款2000000元,工程完工验收后用银行存款支付余款。(4)用银行存款支付各项开发间接费用501200元,取得增值税普通发票。(5)经分配,1号楼应负担开发间接费用8000元
老师好,我是政府投资的房地产开发公司。签订的政府购买服务协议是几个地块的拆迁和安置。同时,我公司交纳土地出让金开发了其中的一个地块,问:一被拆迁户房子50平米的评估金额是10万,附属物补偿3000,回迁的房子80平米,售价2800。借 在建工程 ——xx地块 103000 贷 应付账款 103000 借 应收账款——政府 140000 银行存款 84000 贷主营业务收入 205504.59 应交税费 应交增值税销项税 18495.41 这样对吗?如不对,请纠正
1、收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,本月取得的财政授权支付额度150万元。2、某行政单位买购专用设备,财政直接支付60万元,设备运回即投入使用(增值税略)。3、某事业单位收到上级部门拨来的补助资金30万元。4、某部属高校收到开户银行的到账通知书,收到所在地市财政局拔付给单位的一笔经费70万元,用于学校发展。5、某行政单位通过零余额账户支付水电费3万元。6、某事业单位通过银行存款转账支付上月应交的单位所得税1万元。了、某高校一次性还本付息归还建设教学大楼的长期借款本金500万元,利息10万元。8、某行政单位在无偿调出一台设备过程中,发生运费2000元,单位以零余额账户支付。9,年末,某事业单位根据规定计提职工福利基金20万元。10、年末,某行政单位“财政拨款结转”明细科日“本年收支结转”货方余额17万元,“年初余额调整,货方余额3万元,“归集调入”货方余额2万元,将这些明细科目余额结平。(编织相应财务会计和预算会计分录)
老师,公司与当地政府签了一个关于开工建设前的土地附着物补偿事项备忘录,公司先将补偿款垫付给政府,政府给开收据,付款时做账直接计入在建工程待摊支出吗
老师,工商年报中,本年度通过网络交易经营额是主营业务收入吗?是含税还是不含税
老师,成品油发票怎么开
老师:我公司给供应商提供金属制品设计图纸,供应商按照我公司的要求自己买材料 自己加工,完成以后卖给我公司,这需要签什么合同?属于购销还是委外加工?
老师,你好,在做5月固定资产折旧时,才发现之前计提明细表的汇总金额与报表及账面的金额不一致。如果5月份把计提折旧明细调整与账及申报表一致,是不是多提及少提直接冲减或补提,这个不会影响账及申报表吧。
老师,收到小额现金货款,可以不存入公司账户,直接留作备用金吗?
老师:检查合同的要素哪些?根供应商和客户签的合同。
有个客户往公户打了一笔款,备注货款,但是他不需要开发票,这个增值税报吗
老师,请问筹建期的公司购买了5台手机,这个是做固定资产还是做什么科目?
老师您好 请问一下交社保必须交公积金吗
充电桩的运维费现在开票咋开?大类选生活服务吗
附件依据收据就可以吗?没有发票
凭借这个收据就可以入账了
因为这部分不能形成资产,是否可以计入长期待摊费用呢
可以计入长期待摊费用
计入在建工程待摊支出和长期待摊费用哪个更合适么
我觉得计入长期待摊费用就成
一直没有使用这个科目,先计入在建工程,等以后再调整到长期待摊
没问题,这么调整就可以了