您好,哪个软件都实现不了 预付和应付合在一起,我们做分录在一个科目 ,做2个科目不好对账
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
老师,请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700,我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款,那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中(这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中),请问在实际工作中是两种处理方式都可以,还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢?
老师,请问在实际工作的时候,关于往来供应商的应收、应付或者预收、预付的余额在做账的时候可以直接看到吗?还是从哪里可以查到?另外就是为什么我再科目余额表中看到不到委托加工物资和交易性金融资产科目呢?如果涉及到收回委托加工物资或者卖交易性金融资产,我想要看之前做账时候的金额,这个怎么查询呢?
请问供应商是60天后付款,且款付了后再开发票,客户是2个月后才能收到款,发票不一定马上开,请问我分录怎么做?才能在明细表账上查看应付和应收的金额呢?
金蝶KIS软件怎么查看全部供应商的余额和其中一家供应商的余额和明细呢?我找了半天只能看到其中一家的预付账款明细,或者应付明细,看不到预付和应付合在一起的,这家供应商全部的
老师小规模申报表主表(二)的(三)有什区别
一般纳税人增值税申报表附1,附2,更新不到主表上来,是什么原因?
老师:公司食堂发生的支出,借:应付职工薪酬—职工福利费—食堂支出 贷:银行存款 这样做对吗?
软件开发出口行业适用的是免抵退还是免退政策?
集团将各子公司整合成二级公司,从各个子公司抽人成立筹备组人员,那么筹备组人员的费用如何支出?
老师,企业所得税工资纳税调增10万,但实际 账上还挂着10万,这个怎么处理?
某投资者购买X公司股票,购买价格为100万元,当期分得现金股利5万元,当期期末X公司股票市场价格上升到120万元。则该投资产生的资本利得为20万元,为什么不是25万元?
公司车已经卖掉,但之前会计没有入账,买车付款又是私账户,收款也是私账户,现在卖掉后,过户,我该如何会计处理?公司车如何过户,有不有什么其他税务问题
老师申报个税时要填社保吗?
注销公司,四月底已开清税证明,五月初准备工商注销,但五月还有一笔款没收回,我还可以在注销账户前收款吗?我是先注销账户再工商注销,还是工商注销完,在收公章前注销账户了
那就是要把所有的预付和应付全部改成一个科目下吗?应该用预付还是应付啊
您好,应付,我们所有供应商应付,所有客户应收,这样对账好方便
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
我看他们前面的账预付用的多,我要是把前面的账改的话,把应付改成预付可以吗,
您好,可以的哦,用哪个科目都是可以 的
他们前面的账我能改吗
我看他们供应商预付多,客户应收多,股东应付多, 我想按照这个把这三种全部改统一,方便我以后对账
现在找哪个都费劲的很,得翻半天,还得自己算最后的数字
因为涉及跨年,不知道能不能改,我是从今年一月份开始做账,前面余额都是多少我也不知道,全都得自己算,和发票数都是乱的,我想改掉以后自己做账对账都方便,工作量小一点,
您好,24年往来余额核对好一家改一家,他们以前的往来账很可能不对的 我们核对好以后用自己的方法,以后就方便了
我现在就是不知道这个往来余额,银行账减出来的数字,发票统计出来的数字,还有合同数字,都跟账上算出来的数字不一样,我都不知道该怎么办了,一个个算账上的数字,工作量太大,我就想能不能把他们以前的账科目统一了,应该就能出来账上的余额了,
您好,科目统一是挺好的,但您要一个一个八凭证去修改科目,这不是一件容易的事
这是我目前唯一能想到的办法了,根据出纳银行账统计出来的数字,一张张发票统计出来的数字,还有账上的数字,每个单独来说都是正确的,做的都挺细的,但是我好多都合不到一起去,都不一样,
他们以前的凭证都没打印,也没装订,我只需要改软件上就可以,我就是不确定我能不能改
您好,那这人比我想象的要好,能改的,逐月反结账,按凭证去更改往来会计科目