您好,哪个软件都实现不了 预付和应付合在一起,我们做分录在一个科目 ,做2个科目不好对账

一家公司注意到,向其供应商提供零部件的电子转账付款的起算日期比它发出电子付款通知的日期早 3 天。 支票的金额和金额相同。所以公司更倾向于用支票支付给供应商。当它意识到这一点时,供应商向该公司提供折扣,以鼓励它通过电子转账而不是支票付款。按百分比计算,供应商提供的折扣应该是多少?假设电子支付的费用比签发支票的费用高出 0.5 % 市场普遍的贴现率是 5 %也假设存在浮动中立性。
金蝶KIS软件怎么查看全部供应商的余额和其中一家供应商的余额和明细呢?我找了半天只能看到其中一家的预付账款明细,或者应付明细,看不到预付和应付合在一起的,这家供应商全部的
老师好!平时实际业务中有平凡的客户对我们的,以及我们对供应商的各种扣款,如何做账务处理,平时业务或采购就给一张扣款单给我。针对客户,有时开了红冲发票,有时客户不允许就未开红票,直接被扣款;供应商也同样,有的供应根据扣款减去开票金额或红冲,有的供应商可能未红冲也未减去开票金额。 之前我都是简单的放在营业外收/支里面,冲对应的应收和应付,但总觉得不太合适。与企业所得税里面的营业外收/支明细科目不好对应, 不知道企业所得税申报表中的收入/支出明细表中圈出的这两项主要填写什么内容,是否可放这种对供应商扣款收入和被客户扣款支出
老师您好,我们是小规模企业——电商服装行业,23年3月成立并建账,某些供应商应付账款建账初期有从其他公司转过来余额。供应商结账方式有以下情况: 1、月结,有对账单,但年份久的资料可能找不到,其中有用自购面料抵货款情况,且面料一直账实不符。 2、预付+尾款结账方式,没有对账单,有预付款取消抵扣其他货款情况,且周期长2~3个月左右,商品部一直在管理但没有登记明细。 3、零星购买,有预付也有已入库为付款的情况,都没有对账单。 我是刚接手且是小白,老板让我核对账套内应付账款的余额和实际余额是否有差异~~经过咨询老同事,表示她们曾经尝试过核对,但也从来对不出一个结果。 想请教老师: 1、这种复杂且原始凭证不全的情况是否有办法核对? 2、如果可以,我需要让她们提供哪些资料? 3、核对步骤大概是怎样?
老师们,我接了一家一般纳税人企业,2012年成立,与本地最大的供货商有应收和应付账款往来,尤其是前期会计专业水平有限,有192万多现金收款下了针对这里公司的应收账款,这家供货商企业在2012年,2013年,2014年,2016年,2017年账面有几笔承兑金额,要求我们双方财务核对,供应商财务把他们的明细账发给我,我按我公司的账套导出,按照凭证号,翻凭证做了一个手工表格账,最终核对出,我公司账面有少记2012-2017年供应商账面有下账的承兑金额,但我公司的账面未找到,我公司账面的金额统计调整未找到的承兑金额与对方财务给的数据一致了,且与他们财务去翻凭证扫描拍照,可我老板不认可,请问我该怎么办?
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师您好,请问一下我们厂里买了40箱*30元/箱的粽子,一共是1200元,但是对方开票开了30箱*40元/箱,这个影响做账吗?有税务风险吗?
外币账户一般到账时间是多久,手续费在大概多少啊
公司交社保医保时,个人部分也全部是公司承担,个税怎么报呢?分录怎么做?
个体工商户没有开社保账户,也没有员在个体工商户交社保,需要申报年度缴费工资吗
老师,请问一下建筑公司跨区域备案的,要是项目没有完结,反馈结束了。后期什么影响的嘛
会务费能开餐饮发票吗
老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?
那就是要把所有的预付和应付全部改成一个科目下吗?应该用预付还是应付啊
您好,应付,我们所有供应商应付,所有客户应收,这样对账好方便
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
我看他们前面的账预付用的多,我要是把前面的账改的话,把应付改成预付可以吗,
您好,可以的哦,用哪个科目都是可以 的
他们前面的账我能改吗
我看他们供应商预付多,客户应收多,股东应付多, 我想按照这个把这三种全部改统一,方便我以后对账
现在找哪个都费劲的很,得翻半天,还得自己算最后的数字
因为涉及跨年,不知道能不能改,我是从今年一月份开始做账,前面余额都是多少我也不知道,全都得自己算,和发票数都是乱的,我想改掉以后自己做账对账都方便,工作量小一点,
您好,24年往来余额核对好一家改一家,他们以前的往来账很可能不对的 我们核对好以后用自己的方法,以后就方便了
我现在就是不知道这个往来余额,银行账减出来的数字,发票统计出来的数字,还有合同数字,都跟账上算出来的数字不一样,我都不知道该怎么办了,一个个算账上的数字,工作量太大,我就想能不能把他们以前的账科目统一了,应该就能出来账上的余额了,
您好,科目统一是挺好的,但您要一个一个八凭证去修改科目,这不是一件容易的事
这是我目前唯一能想到的办法了,根据出纳银行账统计出来的数字,一张张发票统计出来的数字,还有账上的数字,每个单独来说都是正确的,做的都挺细的,但是我好多都合不到一起去,都不一样,
他们以前的凭证都没打印,也没装订,我只需要改软件上就可以,我就是不确定我能不能改
您好,那这人比我想象的要好,能改的,逐月反结账,按凭证去更改往来会计科目