这种情况你和老板沟通一下最后再按照老板的意识处理因为这个这种情况你和老板沟通一下,最后再按照老板的意思处理,因为这个往来它是属于钱

老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
老师您好,我代理了一家小型公司,平时老板没有给我流水账,公司收付都是挂的应收应付款,账上一分钱也没有,现在他把银行UK给我了,以后的账跟银行能对上,那以前的挂账应该怎么处理比较好?
请问老师以前给代理记账做的帐,百分之八十都是错的,现在我把账拿回来,核对银行流水,再核对发票。如果都核对不上就几个原因,1.钱给了票没有给我们开,2.票来了,没有入账。3.可能重复多记 4.钱多付了,应该退还给我们。这样核对,正确吗? 或者说有没有更好的方法,外账.
我们公司之前和其他公司合作,转给对方投资款200多万,都挂的其他应收款科目。当时是想对方可以给我们开具材料发票,后来发票也没有开具。现在我们之间已经不合作了,请问这笔账务该怎么处理?
老师你好!请问我对账时发现两家公司之间有10万的差异我把所有的往来票据都核对了也能对上,这样的应该怎么处理账务?
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
,用手机app登陆进去,会计学堂课程里的讲义为什么下载不了?
老师,医院给我们开具的临床试验费发票是入临床试验费还是入设计实验费—试验费呀 入哪个比较好