你好,到底是投资款,还是往来款呢?

我们新工厂建设对外借款5000万,在此期间发生的借款利息我们资本化处理,第一笔借款利息对方公司给我们开具了发票,我们直接资本化处理;但是以后的借款利息对方公司不给我们提供相应的发票,原因是对方将这一笔借款当做可转债投资进行处理,对方将应收利息作为投资收益处理,那我们这边现在应该怎样进行账务处理呢?
老师,你好,我想问一下哈,就是有一个商超,现在我们不合作了,想转给其他的公司,让商超和他们直接合作,目前,开具发票先用着我们公司的户头,等全部清仓后,转为他们自己的户头,与之开具发票,这段时间我们公司收他们什么费用哪
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
请问一下,其他公司挂靠我们,之前的工程款他们都开发票来把账走出去了,但是后期退的这个质保金我应该以什么方式合理的转给对方?
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师 挂应收账款 对方给的铁建银信 怎么做分录
老师问下,签订的这个写的金额,和开票吻合吗
现在打车的发票不能抵扣吗?
#提问#老师,您好!咨询你个问题,进行公司股份转让时,如果注册资本没有实缴完成,股份转让后剩余的需注资的资金是由接手方承担,还是说继续由股份转让方承担。
老师我想问一下,我们到月末了仓库内还有成品,库存商品的成品金额应该包含哪些方面
老师好,现在财务工作难找吗?
老师咨询一下,我公司是一般纳税人服务行业,出售了一辆车并取得二手车销售发票,这个该怎么做分录
请问老师,年末需要做未分配利润结转本年利润分录吗
2019年计入的其他业务收入押金 2020年5月退押金走的其他应付款 2626年该怎么调整
酒店,小规模,2025.12月租的村委会的集体的一栋商用(非住宅)楼,2026.2月现又转租给其他商户,请问要开房租租赁费发票,税收编码是什么,
真实的是投资款
你好,是投资款,也就不需要开具材料发票。 投资款无法收回,分录是,借:投资收益,贷:长期股权投资
但是我们两家公司现在已经散伙了,我把账务改为长投后,又该怎么处理呢
请仔细看我回复的内容
好的,明白了,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利