你好,到底是投资款,还是往来款呢?
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我们新工厂建设对外借款5000万,在此期间发生的借款利息我们资本化处理,第一笔借款利息对方公司给我们开具了发票,我们直接资本化处理;但是以后的借款利息对方公司不给我们提供相应的发票,原因是对方将这一笔借款当做可转债投资进行处理,对方将应收利息作为投资收益处理,那我们这边现在应该怎样进行账务处理呢?
老师,你好,我想问一下哈,就是有一个商超,现在我们不合作了,想转给其他的公司,让商超和他们直接合作,目前,开具发票先用着我们公司的户头,等全部清仓后,转为他们自己的户头,与之开具发票,这段时间我们公司收他们什么费用哪
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
请问一下,其他公司挂靠我们,之前的工程款他们都开发票来把账走出去了,但是后期退的这个质保金我应该以什么方式合理的转给对方?
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
真实的是投资款
你好,是投资款,也就不需要开具材料发票。 投资款无法收回,分录是,借:投资收益,贷:长期股权投资
但是我们两家公司现在已经散伙了,我把账务改为长投后,又该怎么处理呢
请仔细看我回复的内容
好的,明白了,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利