您好,您就做个贸易业务是可以的

老师,我们买材料给供应商代工,我们开材料发票给人家,代工的供应商开给我们成品的发票,这两个相减就是带工费,我们开给供应商的发票单价要调整吗?这里面有其他的税吗
老师,我们公司在同一家供应商买了原料,又让这家供应商帮我们加工这批原料。然后开票开了材料票与劳务票这样可以吗
老师,有这么一个情况,我们从供应商那里购买100万的原材料,然后将原材料买个另一家公司,我们可以开票名称为这个原材料的名称吧,这样的好处是不是类似于提高我们的销售额了
老师,请问一下,有这么个情况,我们和原材料供应商有账期,然后我们老板的一个朋友,需要通过我们买原材料,他从我们这里买材料我们给他开票,原材料供应商给我们开票,可以这样操作吗
我们从供应商处买材料,生产产品,剩下来的原材料,再卖回给供应商,这个对账流程应该是?我们需要开票给供应商吗?还是做无票收入卖废品???
老师,请问办公楼的重置成本具体包括哪些,谢谢
请问老师,近期个税客户端的非正常状态放哪里了,个税要做减员,只做了离职日期后面不能申报,提示离职人员没申报。
老师,这个月我们发放了年终奖。由于发放时间太晚了。我只把工资薪金申报了。漏报了年终奖。能否下个月把年终奖补上?
原税控系统没有抵减完的怎么办?
老师新年好,有个问题请教一下,25年9月份分红200万,季报资产负债表上面的期初未分配利润+本年累计利润不直接等于期末未分配数?是哪里做错了吗?
老师,两人合伙做加工,利润4万,两个人各投资45000元,咱有了利润了,咱的投资款和成本就回来了是呗?就是说钱都在另外一个人手里呢,如果再重新弄个账户,是不是得叫另外的那个人把双方的投资款都转到新弄的账户?
老师,1月22日拿到的营业执照,税务报道需要在什么时候完成
老师,已经申报了第四季度企业所得税了,刚刚整理凭证发现9月份采购的玉米7万多,开了票了忘记入账了,现在可以把这笔账补到12月份吗?
老师这个是电商账务处理。我有一点一直没明白。当时购买了1130元商品含税的。这个100元积分当时是1130里面的已经加税分离了。那100不已经交了税吗。那么为啥兑换的时候买了2260元商品用交了税那100冲抵货款了。那为啥最后兑换的时候还要用2260去加税分离啊。不应该扣掉我已经交过税100元用2160做加税分离吗。这样100元那积分不是交了两遍税吗?
老师,递延收益和其他收益是不是其他流动资产?
我们是制造型企业
这个业务当做贸易业务处理了,可以的
怎么样当做贸易处理,我们是平价给这个朋友的,相当于我们给供应商付承兑,这个朋友付现金给我们
平价这个会被认为不合理
我们是开票不是以原材料名称了,是以加工后的产品名称开票出去的了
不是,您这个贸易业务,买卖相同内容
我明白你说的意思,你可能没有明白我的意思
那不就是虚开发票了?
那我平价开票给这朋友又好像不合理
是的,您的理解非常正确
那我怎么处理更合适一些
最好增加些价格,类似垫资费用