是的,这样的好处是不是类似于提高我们的销售额了
请问下老师,这里是我们客户代购原料分,为什么是开票为交通运输设备呢?那我做购入凭证可以时候可以写原材料?借:原材料~塑胶原料 进项税~应交增值税(进项税额)贷:应收账款* ***公司吗? 是客户帮我们买原料,明白吗?也就是说我们没有钱买原料,但是我们又有合作,只能从应收款中扣掉原料费,但是客户怎么开这个名称呢?如果来这个名称我可以做进原料科目?
老师,有这么一个情况,我们从供应商那里购买100万的原材料,然后将原材料买个另一家公司,我们可以开票名称为这个原材料的名称吧,这样的好处是不是类似于提高我们的销售额了
你好,老师,用于公司的原材料,我们可以卖出后开原材名称的发票吗,比如我购进100万原材料,现在把这个原材料卖给另一个公司了
老师,请问一下,有这么个情况,我们和原材料供应商有账期,然后我们老板的一个朋友,需要通过我们买原材料,他从我们这里买材料我们给他开票,原材料供应商给我们开票,可以这样操作吗
老师,我们公司进了一些铁皮,用来做别的产品,所以,铁皮进来,我做了原材料科目,和其他原材料一样,结转为库存商品,但这次有一家企业来我们公司购买了铁皮,买了100万,那我是不是结转的时候做,借,主营业务成本 贷,原材料-铁皮,这里不能库存商品了
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
有什么不好的没呢
没就是麻烦呀,要开票