把多计提的红冲处理就做计提时相反的分录就行了。

老师,前年生产车间的工资一直在计提,做的是借生产成本,贷应付职工薪酬,但是没有发放,导致应付职工薪酬贷方余额太多。今年开劳务票了,怎么给应付职工薪酬冲平
老师,前任会计账面上,应付职工薪酬—工资有贷方余额17万多;应付职工薪酬—职工福利贷方负数三千多;应付职工薪酬—社会保险贷方负数1.6万多;应付职工薪酬—住房公积金贷方负数八千多;这是很多年前遗留问题,我也查不清原因了,请问如何平账?
老师请问应付职工薪酬余额在借方怎么处理?年底了要把应付职工薪酬-工资贷方余额与12月计提的工资金额调成一致吗?怎么调?
我的上一任会计把应付职工计提多了,导致应付职工薪酬科目一直有贷方余额10万,怎么做账调平
以前年度应付职工薪酬科目下错账,(单位垫款支付个人缴费用借方了,导致应付职工薪酬科目出现借方余额),今年想调账,应该怎么做会计分录
老师,咨询一下社保缴费工资有要求必须跟实际工资一致吗?社保缴费工资随时可以改吗?
老师,我公司是电商公司,卖家商家的电商后台能看到库存吗?
广告费可以税前全部扣除吗?
老师 我们公司能不能开 劳务费 保洁保安的 ?
管理费用明细账过次页怎么填写
个人从事外贸业务,年销售额550万(不含税),进货成本300万(不含税),挂靠在别的外贸公司去出口,一年需要支付服务费28000元,如果自己成立一个外贸公司,需要涉及哪些税费成本?增值税多少,企业所得税多少,还有其他费用么
你好老师,做出租房屋中介,开发票应该开什么项目,可以开房产租赁吗?
老师,请问对方开给我司技术服务发票20万,需不需要分期摊销,谢谢
董孝彬老师 您好 老师!老师 还是昨天晚上我阐述公司的情况 从刚开始盈利到10月份 一共产生了利润 200万 回了80万的利润 还欠120万 的利润没有回到国内 这三个数据分别记录在资产负债表哪个地方合适
500以内的收据可以做到成本里面吗?
分录怎么做,涉及以前年度损益调整吗
要是跨年了,影响损益的就用这个