对的,是的,是这么做的
老师您好 2023年购买固定资产发票未到暂估入账而且已计提折旧,假如2024年汇算清缴前发票还是未到,需要纳税调增吗
请问老师,我这是24年新设立的企业,购置的固定资产因为款未付清,去年暂估入账,计提了折旧,现在发票只开了一个机器的,另一台还未开票,这样,汇算会让调账吗
老师,我想问一下已到税法规定的折旧年限并且计提完折旧的固定资产报废和没有到税法规定年限提前报废的固定资产汇算清缴时的处理不一样吗?这两个是不都不需要纳税调增?
请问老师,2024秒汇算清缴,有部分发票已在2024年暂估入账,但是到目前未收到,需要纳税调增,如果后期发票又收到了,该如何处理
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?
不可以按照合同规定金额入账吗
可以按照合同金额来做账,做账没有问题 但是你没有发票,税法上不认可。