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请问老师,2024秒汇算清缴,有部分发票已在2024年暂估入账,但是到目前未收到,需要纳税调增,如果后期发票又收到了,该如何处理

2025-05-26 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-26 15:36

你好,正规的做法是更正汇算,申请退税。

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快账用户4040 追问 2025-05-26 15:38

比如发票在2025年10月份收到,在收到的发票当天做更正申报吗?

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齐红老师 解答 2025-05-26 15:38

你好,是的。可以这样了。

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快账用户4040 追问 2025-05-26 15:41

如果2024年少暂估了成本,但是合同已经完工,在2025年收到少暂估的发票,这种情况汇算清缴怎么处理

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齐红老师 解答 2025-05-26 15:42

你好,你24年少暂估,是按实际收到的发票做的汇算吗

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快账用户4040 追问 2025-05-26 15:44

没有,汇算清缴按照暂估的金额做的

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齐红老师 解答 2025-05-26 15:46

你好,这种的话你就不用去更正了。

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快账用户4040 追问 2025-05-26 15:47

那暂估和实际收到的差额部分,怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-05-26 15:49

你好,这个正规的做法就是调整汇算的数据。

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快账用户4040 追问 2025-05-26 15:53

好的,收到超出部分该如何入账呀?

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齐红老师 解答 2025-05-26 15:59

你好,超出的部分,计入以前年度损益调整。

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快账用户4040 追问 2025-05-26 16:04

小企业会计准则哦

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齐红老师 解答 2025-05-26 16:08

你好,你可以计入利润分配-未分配利润

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快账用户4040 追问 2025-05-26 16:10

由于超出部分金额不大,收到发票先入账,等到明年汇算清缴时,纳税调减,可以么?

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齐红老师 解答 2025-05-26 16:11

你好操作是可以操作

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快账用户4040 追问 2025-05-26 16:13

调减在A105000这张表的30栏么?

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齐红老师 解答 2025-05-26 16:13

你好,调增就是在这个里面。

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