你好,正规的做法是更正汇算,申请退税。

老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
老师,外管证报验登记后才能开票吗
我每次都是当月申报当月的工资,那我现在1月份申报的时候把12月份的工资在申报一次吗
郭老师在吗郭老师接下问题,谢谢
老师,请问开劳务费发票,劳务费是编码大类吗
老师你好,我们是商贸公司,有些配送员的保险,能抵扣吗专票
请问老师,我公司欠供应商货款,不付款了,用货物抵债,这种情况可行吗?具体怎么操作?有什么风险?
老师,发我一份进销项,这种税务登记 的表,给我呢
您好,老师物业公司销售水费可以开具3%税率吗
老师,你好,我是周周,想请教个问题,公司账上挂的预收账款太大,现在税务局要我们进行处理,我不太清楚这个怎么处理
比如发票在2025年10月份收到,在收到的发票当天做更正申报吗?
你好,是的。可以这样了。
如果2024年少暂估了成本,但是合同已经完工,在2025年收到少暂估的发票,这种情况汇算清缴怎么处理
你好,你24年少暂估,是按实际收到的发票做的汇算吗
没有,汇算清缴按照暂估的金额做的
你好,这种的话你就不用去更正了。
那暂估和实际收到的差额部分,怎么处理呢?
你好,这个正规的做法就是调整汇算的数据。
好的,收到超出部分该如何入账呀?
你好,超出的部分,计入以前年度损益调整。
小企业会计准则哦
你好,你可以计入利润分配-未分配利润
由于超出部分金额不大,收到发票先入账,等到明年汇算清缴时,纳税调减,可以么?
你好操作是可以操作
调减在A105000这张表的30栏么?
你好,调增就是在这个里面。