您好 方便拍个照片给我看下吗

(1)年末,单位下列项目中非专项资金如下所示,进行年末转账。一-事业预算收入50万--上级补助预算收入50万--附属单位上缴预算收入50万--非同级财政拨款预算收入50万--债务预算收入50万--其他预算收入50万--事业支出40万--其他支出40万一-上缴上级支出40万-一对附属单位补助支出40万--投资支出40万一-债务还本支出40万(2)事业单位其他结余为贷方余额60万。(3)经营结余贷方50万,进行结转。(4)从非财政拨款结余中提取专用基金6万。(5)期末非财政拨款结余分配为贷方余额800万。
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
老师,单位事业账按照工资2%拨付工会经费给单位的工会账户,工会账户上解工会费记账的时候,计入应付上级经费,该项支出在决算表里算进其他支出,年末再结转吗?应付上级经费,在确认的时候是不是应该,借:拨缴经费收入/其他支出 贷:应付上级经费;上交经费时,借:应交上级经费 贷:银行存款。我没有记确认这一步,直接记得上交的那一步。
1.借:银行存款100000贷:事业收入1000002.收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元,款项已存入银行。借:银行存款50000贷:财政拨款结转500003.2022年通过国库集中采购方式采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的零余额账户退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元。借:零余额账户用款额度80000贷:事业支出80000同时,借:存货80000贷:事业支出800004.在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过银行存款支付。借:事业支出60000贷:银行存款600005.动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。借:专用基金45000贷:银行存款45000同时,借:固定资产45000贷:非流动资产基金——固定资产450006.某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。借:银行存款50000贷:非
老师您好,事业单位工会,银行存款23.92,其他应付款(贷方)10,其他收入22.92,上级补助收入50000,业务支出50000,其他业务支出9,请问本年的累计结余是多少,贷方还是借方?
公司给个人或者公司借的钱必须年底还回来吗?如果还不回来会怎么样呢?
老师,26年补25年成本发票来,单价有误差。导致总成本也有点误差。怎么处理分录
老师,我们应付工资是37450,然后个税180.实付工资37270,我怎么做分录
老师 专项附加扣除 可以加公公婆婆吗
老师,我们2025年11月进的机器设备,之前的会计把没有卖出去的销售设备也在2025年11月结转成本了,导致2025年的11月的库存是零。现在2026年3月销售了其中的一些设备,我这边没法结转库存,库存是零,这种情况该怎么解决
自然人电子税务局扣缴端 经营所得 怎么更新三方协议。 提示:本次共获取1位投资者三方协议信息,其中成功0位,失败1位。失败记录如下: 周永为[居民身份证:142602197008121019] 获取失败,失败原因为[没有返回三方协议。],请稍候通过【更新三方协议】再次进行获取。
我想请问一下,我上个月10号来这家公司上班的,面试的时候说每个月4天休息,我上个月休息了3天。这3天公司是算工资给我的吧[捂脸]
给在建的工厂地面刷漆计入啥科目?工厂还没生产
你好老师我们是一般纳税人制造业,开票开进来的是煅烧氧化铝,开出去的是氧化铝可以不
老师好,小微企业没有发生捐赠,捐赠支出及纳税调整明细表,要不要勾选呢?
中间是我自己做的结转结余,感觉不对,麻烦老师帮看看
老师,上面的图片是期末余额
你好 只要把收入科目-支出科目,余额转入结余科目就行了
往来科目按原科目结转就行了
麻烦老师您能直接把累计余额是多少告诉我,我看我做的数对不对
那就是累计结余13.92 其他应付款10 对吗
嗯嗯,是的,收入支出接转平了就行了