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老师,员工聚餐,在自己酒店吃的饭没有花钱,凭证只有一张流水小票,怎么做账,

2024-01-28 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-28 08:41

你好 这个仍然是正常的账务处理的,只是说,你年末汇算清缴的时候,要调增的

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快账用户6129 追问 2024-01-28 08:55

老师我现在做的是直接视同销售了

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快账用户6129 追问 2024-01-28 08:56

但是我觉得不应该是我们的收入,应该是福利,但是又不会做,因为没有花钱

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齐红老师 解答 2024-01-28 08:56

你视同销售,那你还不如开发票出来,写个人的名字

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快账用户6129 追问 2024-01-28 09:03

我都不知道该咋做这个帐 福利费,但是手里只有一张流水小票

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齐红老师 解答 2024-01-28 09:05

你们自己福利的话,直接是 借:管理费用---福利费 贷:应付职工薪酬 这样处理的

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快账用户6129 追问 2024-01-28 09:34

那我需要有什么凭证来入帐

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快账用户6129 追问 2024-01-28 09:35

我现在手里只有一张上面写的接待的流水小票,然后总经理写了一个年会吃饭

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齐红老师 解答 2024-01-28 09:41

这种直接是拿小票就可以入账的

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快账用户6129 追问 2024-01-28 09:42

那我,直接借管理费用,贷职工福利费吗

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齐红老师 解答 2024-01-28 09:42

是啊,你用我给你的分录的

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快账用户6129 追问 2024-01-28 09:47

好的,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-28 09:47

不客气 记得五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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快账用户6129 追问 2024-01-28 09:59

老师,你看我这样做对吗?

老师,你看我这样做对吗?
老师,你看我这样做对吗?
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快账用户6129 追问 2024-01-28 10:00

那我最后是不是会挂应付职工薪酬这个科目,怎么从这个科目里面转出来

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齐红老师 解答 2024-01-28 10:15

可以给我看一下完整的截图吗

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快账用户6129 追问 2024-01-28 10:43

老师,两张图片我都截图截的挺完整的呀,

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齐红老师 解答 2024-01-28 10:43

你看一下图片,我都可以看到你桌子上的东西了

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快账用户6129 追问 2024-01-28 10:44

哈哈,那我重新拍个

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齐红老师 解答 2024-01-28 10:45

你桌子上面的夹子都看到了

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快账用户6129 追问 2024-01-28 10:45

老师,这个可以吗

老师,这个可以吗
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快账用户6129 追问 2024-01-28 10:46

还有一张做凭证的小票

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齐红老师 解答 2024-01-28 10:55

这个 是可以的呢的

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你好 这个仍然是正常的账务处理的,只是说,你年末汇算清缴的时候,要调增的
2024-01-28
你好,做个餐费补助每个人签字入账
2021-04-23
 你好1;   那这个是员工吃的; 计入管理费用-福利费核算的  
2022-08-16
你好 ; 对方可以开给你的。 他们是个体户要开票的 。 你如果要不到发票 就只能做福利费 ;到时汇算调整了
2021-12-30
同学,你好 你之前做账了吗??就1万的
2024-02-06
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