你好,红冲,然后再做发票的就行,借其他应付款 贷利润分配未分配利润了,然后借利润分配未分配利润贷,其他应付款,你少做的这个会算清剿纳税调减

收到去年的房租发票,租赁期间是去年6月和今年3月份,之前没有计提摊销,现在收到发票能一次性计入费用吗
老师,你好!我们是养殖公司,免企业所得税,现在要支付场地租金,付款时支付一年的租金,计入预付账款,2023年占6个月,2024年占6个月,由于没有发票,2023年申报企业所得税纳税调增时,只调2023年6个月的吗?
这个月需开发票450万但是开票额度只有186万了该怎么办?租赁期为2023.11-2024.2的租赁费需要在2023年开票作为2023年的收入吗?
2023年6月对方单位开具的费用发票 当时并没有暂估入账 请问2024年一月可以计入成本费用吗
现在2024年,发现了一张2023年3月开具的2023年1月至6月的租赁发票未入账,这该怎么办?上一年有3月有计提租赁费用,6月的没有计提到。
老师,卖单出口的用1039回款,俄罗斯客用打钱到我们香港公司再从香港公司到钱回义乌个体户?
老师,现在劳务开票税率是多少啊
工人工资本月没有项目,只发放基本工资,没法分摊,怎么计提?
老师,拿上,去商贸公司入职了,以前不是做这个行业的,我需要注意点什么?尽快学什么?
现在会计人员变更,还需要去税务局吗?还是就在网上就可以,可以的话怎么操作的?
老师你好,我是二手房中介公司,租人家的店面让房东给我们开发票,这个房东要交多少税,租金65000元。
老师,初级课程中,讲哪个章节的时候,讲了资产减值损失和信用减值损失了?
老师,个体工商户现在是怎么交税的?增值税税率是多少?还有地方税,个人所得税
老师,进基本户的钱,都需要申报纳税吗?
付给国际费用买东西685732.71付给上海国际货运 148754.93 ,现在分两次拿到各两张缴款书(增值税-完税价格376292.38 税款金额48918.01 关税-完税价格348419,税款金额27873.51)、(增值税-完税价格352633.77 税款金额45842.39 关税-完税价格326513,税款金额26121.02) 我之前只做了付款的凭证 借应付账款 货银行存款 有没有老师帮忙做一下凭证,,现在收到4张缴款书带入数据的那种
老师,是不是先红冲3月份的计提租赁费这样票据,然后再做账: 借:其他应付款 贷:利润分配-未分配利润 老师,是这样子吗?
你好,你发的这个是红冲的。
1.红冲: 借:其他应付款 贷:利润分配-未分配利润 2.做账: 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款吗? 借:其他应付款 贷:现金/银行存款吗?
管理费用改成利润分配。未分配利润。
1.红冲: 借:其他应付款 贷:利润分配-未分配利润 2.做账: 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款吗? 借:其他应付款 贷:现金/银行存款 老师,是上面这样子填写吗?? 老师,那么这个红冲需要标注是红冲什么时候的哪张凭证吗? 老师,那么我汇算清缴时候应该如何进行会计处理呀?
三月份不是你有做租赁费吗 那个时候没有发票 现在是发票到了
对的,3月份有计提9000元,然后6月份没有做到9000元的计提,所以现在先红冲3月份的,然后再一块入账18000对吗?老师,是这样子处理吗?
对的是的,是这么做的
老师,那么到4月份的汇算清缴时候需要进行什么处理吗?
你好 调减 多抵扣所得税不是吗
就是到时候直接填写申报的报表就可以了是吗?因为第一次做汇算清缴,也不知道该如何处理。
是的 其他的不需要做了
老师,可是我4月份汇算清缴时候的年报是上一年末的报表那么这次调账是不是就无法显示出来了?只能是在今年的第一季度季报才能体现出来了对吗?
不体现 第一季度利润表也没有体现 在未分配利润里面的
就是在第一季度的资产负债表中利润分配会有体现对吗?那么4月份汇算清缴我需要填写这笔数进去吗?
是的,对的,需要这么做的
那么老师,汇算清缴中,我填写什么表格才能体现这个费用呀?
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。