你好,红冲,然后再做发票的就行,借其他应付款 贷利润分配未分配利润了,然后借利润分配未分配利润贷,其他应付款,你少做的这个会算清剿纳税调减

收到去年的房租发票,租赁期间是去年6月和今年3月份,之前没有计提摊销,现在收到发票能一次性计入费用吗
老师,你好!我们是养殖公司,免企业所得税,现在要支付场地租金,付款时支付一年的租金,计入预付账款,2023年占6个月,2024年占6个月,由于没有发票,2023年申报企业所得税纳税调增时,只调2023年6个月的吗?
这个月需开发票450万但是开票额度只有186万了该怎么办?租赁期为2023.11-2024.2的租赁费需要在2023年开票作为2023年的收入吗?
2023年6月对方单位开具的费用发票 当时并没有暂估入账 请问2024年一月可以计入成本费用吗
现在2024年,发现了一张2023年3月开具的2023年1月至6月的租赁发票未入账,这该怎么办?上一年有3月有计提租赁费用,6月的没有计提到。
我想咨询下需要商品出口需要准备哪些材料
请问 境外自然人股东还公司的借款同时支付利率2.2%的利息,这部分利息需要缴纳增值税吗?
老师,个人把公寓租给a公司,a公司作为二房东把房子租给我们公司作为员工宿舍使用,请问a公司要开哪个二级编码的发票给我们
老师您好,我用快账软件自建创建账套,做自己家的账,期末余额 里的借方和贷方录入 期末余额 都是借方,贷方是要录负数吗?
去年的工资没有发也没有计提,然后今年才一次性发,那都计提到今年的费用去可以么
进项勾选,比如当月有未抵扣的,延续在下月了,但是入账的是当月全部入进项了,未走待抵扣这个科目,补之前的账,工作量比较大,忘记分了,这个现在咋办呢,14个月的已经补完了,
老师,我公司有风险疑点,税务局依据2024年总局56号十八条、总局2024年11号文,发票动态调整,直接给我们停票,额度为0,没有书面文书告知,他们这么做喝过合法吗,谢谢
老师您好 我公司在五月份因先开具销售发票 后才拿到进项发票 被税务局认定虚开发票 上下游合同资料已提交 包括后期进来的发票 银行流水都有 现在还不能解除风险,麻烦问一下 现在我们申请红冲发票 这个月重新申请额度开具 可以吗
老师,请问一下,我用私户转账到对方的公户上,对方不会开发票出来吧
老师,你好,我们是买家,税务稽查2023年的A家的进项发票,没有采购合同,可以补;运输费是买家自己付的,补合同写成含税含运费,到物流公司拿运输底单就可以吗?运输发票可以不用提供,是吗?
老师,是不是先红冲3月份的计提租赁费这样票据,然后再做账: 借:其他应付款 贷:利润分配-未分配利润 老师,是这样子吗?
你好,你发的这个是红冲的。
1.红冲: 借:其他应付款 贷:利润分配-未分配利润 2.做账: 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款吗? 借:其他应付款 贷:现金/银行存款吗?
管理费用改成利润分配。未分配利润。
1.红冲: 借:其他应付款 贷:利润分配-未分配利润 2.做账: 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款吗? 借:其他应付款 贷:现金/银行存款 老师,是上面这样子填写吗?? 老师,那么这个红冲需要标注是红冲什么时候的哪张凭证吗? 老师,那么我汇算清缴时候应该如何进行会计处理呀?
三月份不是你有做租赁费吗 那个时候没有发票 现在是发票到了
对的,3月份有计提9000元,然后6月份没有做到9000元的计提,所以现在先红冲3月份的,然后再一块入账18000对吗?老师,是这样子处理吗?
对的是的,是这么做的
老师,那么到4月份的汇算清缴时候需要进行什么处理吗?
你好 调减 多抵扣所得税不是吗
就是到时候直接填写申报的报表就可以了是吗?因为第一次做汇算清缴,也不知道该如何处理。
是的 其他的不需要做了
老师,可是我4月份汇算清缴时候的年报是上一年末的报表那么这次调账是不是就无法显示出来了?只能是在今年的第一季度季报才能体现出来了对吗?
不体现 第一季度利润表也没有体现 在未分配利润里面的
就是在第一季度的资产负债表中利润分配会有体现对吗?那么4月份汇算清缴我需要填写这笔数进去吗?
是的,对的,需要这么做的
那么老师,汇算清缴中,我填写什么表格才能体现这个费用呀?
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。