您好,销售 管理 财务费用,导出我们的23年各二级科目余额表,对照填上去就可以了,有些我们自己的科目在汇缴表上没有,我们还得重新分到图中项目

您好,老师,请教一下我提交汇算清缴表时有提示我A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表第5行2列职工教育经费的实际发生额为0,第1行5列工资薪金税收金额为1008352.67元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。老师我不太明白这个提示,
老师,您好,这汇算清缴表格里的二、四、六项都在期间费用表里填写了,这个职工薪酬支出及纳税调整明细表里还需要填写么,
老师,请教关于福利费在所得税汇算清缴中填报问题。假设22年福利费支出500元,300元没有取得税前扣除发票,这种如何填报。如果500元填报到职工薪酬明细表,系统会自动按比例纳税调增,如果再把300元在纳税调整明细表中做无票调增,这样就会重复调增了。举个最极端的例子,假设500元全部无票,这样填报调增额最终大于发生额了,明显不合理。请教老师关于无票福利费这块如何填报。
老师您好,对于企业所得税年度申报表中的填报有疑问。 例:2022年度管理费用:工资5W ;社保3W;公积金2W;职工福利费1W 2022年度管理费用-研究费用合计7W,其中工资4W;社保2W;公积金1W 问题1:期间费用明细表中的职工薪酬、研究费用填列金额分别是多少? 问题2:职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出填列金额应该是多少? 谢谢
老师期间费用明细表 职工薪酬 请老师举例子 填报说明下 老师你举例子这4个空都要涉及啊
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
财务费用 管理费用 销售费用 无论借贷方 就是跟剧2集科目 余额表直接填吗
您好,是的,这3个期间费用发生额都在借方的,比如收到利息我们做的借方负数。
老师差不多有点懂了
哇,聪明的财务人,一点就通了,祝朋友生活愉快!
等下我吧我理解的讲给老师听下
老师啊会讽刺人啊
您好,好的呢,我会及时回复您的
老师 比如 管理费用—办公费 借➕贷➖ 23年发生的办公费 是1000 是借方 就是填入正 1000 是贷方 就是填入 ➖1000 办公费 有 借方余额2000和 贷方余额 500 那就是 填入净额 1.5w 贷方2000 借方5000 那就填入 ➖1.5w 老师对不对啊 有些我们自己的科目在汇缴表上没有,我们还得重新分到图中项目 这句话举个例子 有点不太会呢
您好,不是的哦,损益科目没有余额的,我们根据科目余额表的发生额来填 23年发生的办公费 是1000 是借方 ,就是填入正 1000,是的 贷方一般没有发生额,有发生就借方减贷方发生额的余额填列 您看这个表是科目是不是好少呀,我们核算时可能会有摊销费,那我们就要和折旧费一起填的折旧费这一行里
老师我才下班到家等下准备泡澡 损益类期末要转入本年利润的 所以没有余额 老师我们再来一遍 比如 一月份的 办公费 是 借方发生额3000 那就填入300 贷方发生额就是 填入➖3000 既有借方和贷方发生额 那就净额填列 借方➖贷方 填列 比如 季度 借方发生额 总共3w 就填入办公费3w 贷方发生额就填入➖3w 都有那就 借方➖贷方 填列 老师情况二或者情况一 主营业务收入为什么1000或者2000?
老师我才下班到家等下准备泡澡 损益类期末要转入本年利润的 所以没有余额 老师我们再来一遍 比如 一月份的 办公费 是 借方发生额3000 那就填入300 贷方发生额就是 填入➖3000 既有借方和贷方发生额 那就净额填列 借方➖贷方 填列 比如 季度 借方发生额 总共3w 就填入办公费3w 贷方发生额就填入➖3w 都有那就 借方➖贷方 填列 老师情况二或者情况一 主营业务收入为什么1000或者2000?
老师 案例2—37
您好,上面一月办公费,季度办公费就是说的那个填哦,不过这个表是年度汇缴才填的,取数就是您的思路 您好,您看图1那个折扣条件 10天内付款2%折扣,20天内付款1%折扣,就是收入乘1%或2%算出来的 今天太晚了,我去睡觉了哈
主营业务收入不是10万吗 这个1000不是折扣额吗 怎么变成了主营业务收入啊
老师起来嗨啊
老师我懂了
早上好,开心,一下子就全明白了