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2023年的有部分购买酒的钱1月份退回来了,当时入的业务招待费,现在1月份分录该怎么写

2024-01-29 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-29 14:38

你好!什么原因退回?开红字发票了吗

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快账用户4260 追问 2024-01-29 14:41

没开红字发票

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齐红老师 解答 2024-01-29 14:42

你好!一般是计入营业外收入

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快账用户4260 追问 2024-01-29 14:42

这个实际上是用了的,后期不从对公账户走

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快账用户4260 追问 2024-01-29 14:44

不能冲之前的凭证吗

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齐红老师 解答 2024-01-29 14:44

你好!公户不是退钱了吗?相当于没有这多招待费

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快账用户4260 追问 2024-01-29 14:46

是的,那怎么是营业外收入呢

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齐红老师 解答 2024-01-29 14:47

你好,你的费用确认多了,但是你没有取得红字发票所以没法直接冲费用,所以做营业外收入

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快账用户4260 追问 2024-01-29 14:49

如果让他们把红字发票来给我们呢

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齐红老师 解答 2024-01-29 14:49

你好,冲减当期费用

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你好!什么原因退回?开红字发票了吗
2024-01-29
24年退回来的就是24年做退回的分录 23年没法不体现
2024-01-11
您好,那就计入管理费用
2022-03-23
那么你汇算的时候把招待费的直接税收金额为0就是
2025-01-14
首先,要核对发票的信息,确保发票上的日期、金额、购买物品等信息与企业在3月份支付酒水费时的记录相符。 由于发票是在4月份才开具的,因此需要在4月份的账务中进行处理。将发票按照收入发票或支出发票、是发票还是专用发票、是增值税发票还是普通发票等分类进行编制。 在会计账簿上记录这笔交易,包括发票号码、金额、税额、购买日期、支出方、财务会计账户等信息。具体来说,由于这笔费用是业务招待费,应该将其计入“管理费用-业务招待费”科目。 根据发票内容分析,将支出金额录入“费用支出类”相应的账户余额。由于这笔费用已经在3月份计入了业务招待费,因此在4月份入账时,不需要再次计入业务招待费,而是直接冲减之前的预付款项或其他应付款项。 编制会计凭证,将发票的支出记录在会计凭证上。
2024-05-14
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