您好,那就计入管理费用

老师 ,在车辆保险快到期剩余两个月保废,课退回来干个月保费,发票一认证抵扣了,现以开红字信息表给保险公司,原帐以红冲,就是进项税转出是怎么做的分录,麻烦老师帮我看看
21年进项发票认证付的保费,现在退保了,退回来的钱比之前少,保险公司扣了一部分,当时是现金付的,现在如何做账
21年买的保险,进项票认证了,入账借管理费用,应交税费进项,贷现金,22年1月开红字信息表,对方开了红字发票,银行收到退款,但是扣了一部分,分录借以前年度损益负数,应交税费进项转出,贷什么呀,不会写分录,还有21年入账的发票联用给对方吗
21年买的保险费,付了3964.55,22年1月退保,退回2335.27,进项发票开的3964.55,1月冲的票也是3964.55,申报增值税是进项转出224.4611月分录如何写,负数进项发票不能认证是吗
21年买的保险费,付了3964.55,22年1月退保,退回32335.27,进项发票开的3964.55,红字发票1月冲的票也是3964.55,申报增值税是进项转出224.4611月分录如何写,当时是现金付的,现在是银行退回的,差一部分是保险公司扣的钱,怎么写分录
水龙头配高压管开票码7307190090这个码为啥不对啊
老师,请问招待客户的住宿费专票可以抵扣进项税吗?
生产企业少量零星采购没有发票,可以入账吗?多少可以入账?
请贾苹果老师回答谢谢!如何计提坏账,怎么做分录,附件需要什么
老师,我想问一个问题,就是有三个公司,承建单位和施工单位,还有一个就是我们的公司,施工单位是我们挂靠的,实际施工是我们在施工。现在我们要帮施工单位预缴2%的增值税和附加税,我们公司转账给这个施工单位这笔钱的话,应该备注什么嘞?因为后续我们还要给这个施工单位开成本票,我怕这笔转账备注不合规,所以想问一下老师应该怎么备注才好?
老师,现在有最新规定关于纸质的高铁票抵扣进项由百分之九降到百分之三了吗
我们是农产品收购公司,跟中间商收购蚕茧,开收购发票写代付可以吗
银行对公国债是怎么买的?有啥需要注意的
老师现在汽车维修费发票,改成服务在电子税务局系统怎么改,麻烦老师说下操作方法
老师,一般纳税人一年开票不足500万,税务局会自动调整成小规模纳税人吗?
怎么记,21年记的管理费用保险费,进项税额,现金,现在是进项转出,对方给开的红冲发票,自己这边是红字信息表,然后退款是现金退的,扣了一部分,不开票
退款是银行退的,发错了
您好,根据红字发票,借以前年度损益调整(红字)贷应交税费应交增值税。银行存款(红字)
您好,根据红字发票,借银行存款,以前年度损益调整(红字)贷应交税费应交增值税。
但是银行没退回全部啊
不用过进项转出科目吗
您好,根据发票做账,差额就是剩余管理费用
没明白,差额不开发票,怎么入的管理费用
您好,冲回的比原来的发票金额小,差额是已经开发票的
冲会的发票金额就是以前抵扣进项的金额,之前退款退少了,并且不会开票,完整的应该怎么做分录,这样有点糊涂
您好,那您把差额计入营业外收入或营业外支出
比如那就是借以前年度损益负数200,进项税额转出负数30,银行-220,借营业外支出10.贷银行存款10吗
还是冲现金,所有的分录怎么写,不会写分录
您好,是的,您的理解非常正确,但实际应当是您已经消耗的保险费,计入管理费用更合适
您好,麻烦您发下全部相关发票